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這次稅務稽查后補交21年增值稅和23年企業(yè)所得稅,會計分錄需要怎么做

2025-05-12 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-12 11:32

您好
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款

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您好,是一般納稅人還是小規(guī)模
2022-07-05
你好 增值稅個稅 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整/個稅 2、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、重新記企業(yè)所得稅(凈利潤減少,所得稅也應減少) 借:應交稅費——應交所得稅 貸:利潤分配--未分配利潤 4、沖擊計提法定盈余公積 ? 借:利潤分配--未分配利潤 貸:資本公積——法定盈余公積
2024-10-11
你好,是因為什么原因要補?是少做了收入嗎?
2025-03-26
你好 什么原因補交 少做了收入的嗎
2025-04-29
你好,是因為少確認了收入,導致補交的嗎??
2024-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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