您好,還要選擇下,只填這幾個表,沒有這個業(yè)務(wù)也不用填 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 A000000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表 A類 A100000 納稅調(diào)整項目明細表 A105000 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 A105050 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表 A105080 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 A106000 減免所得稅優(yōu)惠明細表 A107040
老師,請問小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅匯算清繳的報表一定要選職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表吧
老師您好,請問:請問匯算清繳,小規(guī)模0申報的戶,是否只需要勾選納稅調(diào)整項目明細表、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表、廣宣費、資產(chǎn)折舊攤銷、彌補虧損、所得減免優(yōu)惠明細表、減免所得稅優(yōu)惠明細表?
小規(guī)模,小微企業(yè),年度匯算清繳,只有1項業(yè)務(wù)招待費要納稅調(diào)整,其他沒有。那匯算清繳時是不是只用選填《納稅調(diào)整申報表》? 那個A105050《職工薪酬支出調(diào)整明細表》要不要填?聽說不管有沒有調(diào)整,只要有薪酬支出都要填這張表?
老師您好,職工薪酬不需要調(diào)整,那匯算清繳清單表里可以不選擇<職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表>這張表單嗎
你好老師申報匯算表單選擇小規(guī)模要選那些表,我看自動帶出來的有納稅調(diào)整項目明細表,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,再沒有其他表是不是要選
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
老師,公戶有限制一個月轉(zhuǎn)出多少就要繳稅嗎
老師,金蝶軟件壞了,來不及做賬申報,怎么辦呢?所得稅,財務(wù)報表報送能隨便填申報表后續(xù)季報過后再更正申報的嗎??
老師進項發(fā)票不認可以入庫存,但是可以做成本嗎
收到老師再不需要選擇其他表是嗎,還有老師我想咨詢一下小規(guī)模公司,現(xiàn)在沒有啥業(yè)務(wù)也沒有注銷可能后續(xù)還有點業(yè)務(wù),現(xiàn)在是零申報也沒有員工沒交社保,走看稅務(wù)提醒要申報社保工資,這個要怎么弄老師
您好, 是的,其他的表不需要申報了哦, 可以的呢,這個提醒不用理會就行,工資收入0申報連續(xù)3個月也有提示,不用管他,只管申報就行哈 我現(xiàn)在在開會 ,信息有點延遲請原諒
沒事的老師,資產(chǎn)折舊表沒有數(shù)字還選嗎
您好,不好意思,開會到現(xiàn)在,我們沒有固定資產(chǎn)的話,這個表是不用選擇,不用申報的, 有固定和無形資產(chǎn),就是申報的哦