建造合同收入填建筑施工收入9% 提供勞務(wù)收入填6%的服務(wù)
老師好,請(qǐng)問(wèn)下建筑工程勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票時(shí),名稱那里應(yīng)該填寫什么,比如要開(kāi)一個(gè)項(xiàng)目工程的收入發(fā)票或者材料發(fā)票,小規(guī)模納稅人
老師,建筑安裝公司一般納稅人,銷售收入一般以簽訂合同結(jié)算開(kāi)票為準(zhǔn),請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),銷售收入應(yīng)該填在哪一項(xiàng):銷售商品收入、提供勞務(wù)收入、建造合同收入,還有其他,我應(yīng)該填哪一項(xiàng)?
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺(tái)汽車超重機(jī),之前以定金19000開(kāi)了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補(bǔ)稅,請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅的時(shí)候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開(kāi)票收入那里,還是19000填開(kāi)具其他發(fā)票欄,411000填未開(kāi)票收入?但這申報(bào)表上開(kāi)具其他發(fā)票對(duì)應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒(méi)有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師想請(qǐng)問(wèn)一下,四季度我開(kāi)了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬(wàn),又開(kāi)具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開(kāi)的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開(kāi)票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬(wàn)當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購(gòu)一批貨物,不含稅價(jià)100元,對(duì)外銷售200元含稅。 如果客戶要求開(kāi)票,A公司加收6個(gè)點(diǎn),這6個(gè)點(diǎn)是屬于A公司的進(jìn)項(xiàng)嗎? 請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算成本和收入的時(shí)候應(yīng)該怎么算呢?
老師您好,2022年4月補(bǔ)報(bào)申報(bào)表車子未開(kāi)票收入,2022年5-12月增值稅申報(bào)表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報(bào)2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
同一個(gè)集團(tuán)控制,但是我看下面被控制的公司股權(quán)沒(méi)有集團(tuán)的股份,股份是自然人,這個(gè)是什么情況呢
不具有重大影響和控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資,用什么法來(lái)后續(xù)計(jì)量?
老師,應(yīng)收退貨成本,確認(rèn)遞延所得稅嘛?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。