已經(jīng)做賬,只是申報(bào)納稅調(diào)增,不需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表,賬沒(méi)錯(cuò)不需要修改

老師我們公司是做魚(yú)苗的 19年購(gòu)入一批魚(yú)苗 入的消耗性生物資產(chǎn) 但是錢(qián)是員工墊付 20年員工取得發(fā)票報(bào)銷(xiāo) 但是是其他方開(kāi)具的 現(xiàn)在收到稅務(wù)通知 說(shuō)我們接收了虛開(kāi)發(fā)票 需要我們調(diào)整企業(yè)所得稅申報(bào)表 我們業(yè)務(wù)確實(shí)是真實(shí)發(fā)生的 需要調(diào)整之前的賬嗎?還是只需要調(diào)整應(yīng)稅所得額呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn):我是建筑勞務(wù)公司,2024年計(jì)提的工資有90萬(wàn)元沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到成本(是因?yàn)檫€有些發(fā)票沒(méi)開(kāi)沒(méi)確定收入),工資還有90萬(wàn)都沒(méi)發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,那個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呀?(說(shuō)明,本公司24年收入只有1.3萬(wàn),計(jì)提工資94萬(wàn),其中管理人員工資2.7萬(wàn),工人工資91.3萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)了1.3萬(wàn)(已發(fā))的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,剩90萬(wàn)未結(jié)轉(zhuǎn)、未發(fā)放)
老師,公司讓員工成立個(gè)體戶(hù)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是工資薪金變?yōu)閭€(gè)體戶(hù)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,24年1-5月開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票24萬(wàn),現(xiàn)在準(zhǔn)備納稅調(diào)增,是否可以?
老師,企業(yè)將員工工資轉(zhuǎn)為由個(gè)體戶(hù)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,取得28萬(wàn)普通發(fā)票,于24年入賬了,現(xiàn)在準(zhǔn)備納稅調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅,那24年財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要修改?
老師,企業(yè)將員工工資轉(zhuǎn)為由個(gè)體戶(hù)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,取得28萬(wàn)普通發(fā)票,于24年入賬了,現(xiàn)在準(zhǔn)備納稅調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅,那24年財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要修改?
郭老師您好,跨境電子商務(wù)綜試區(qū)出口貨物,小微企業(yè)所得稅按4繳納嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物,進(jìn)項(xiàng)為普票,如何做免稅申報(bào)?
老師,收到股東拿現(xiàn)金存入的投資款,存入的時(shí)候是備注:投資款嗎?
你好老師,合同簽訂的是EXW,報(bào)關(guān)單顯示的是FOB,兩者金額相同,國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)客戶(hù)負(fù)責(zé),客戶(hù)自己付的費(fèi)用,這樣的話(huà),我已報(bào)關(guān)單確定收入的話(huà),是不是客戶(hù)負(fù)責(zé)的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給我們公司?
股東個(gè)人賬戶(hù)上的錢(qián)打入公戶(hù),用途里面寫(xiě)投資款,做賬做實(shí)收資本?
老師,平臺(tái)給稅局推送的數(shù)據(jù),是不是交易完成的訂單?未完成的會(huì)推送嗎?
酒店付投資款200萬(wàn),準(zhǔn)備籌開(kāi)新酒店,但是款項(xiàng)已銀行存款轉(zhuǎn)給其他個(gè)人了,會(huì)計(jì)分錄
老師你好,朋友是技工學(xué)校屬于中專(zhuān),1990年參加,93年畢業(yè)的,而且是木工專(zhuān)業(yè),想報(bào)考財(cái)務(wù)。今年已經(jīng)53歲了,能報(bào)上名嗎
咨詢(xún)下:這種電子發(fā)票 (航空運(yùn)輸電子客票行程單),報(bào)銷(xiāo)金額是多少?
您好老師,我想問(wèn)一下,有個(gè)企業(yè)要注銷(xiāo),但是之前暫估的費(fèi)用發(fā)票可以后補(bǔ)嗎


但是發(fā)票是虛開(kāi)的,不調(diào)整24年度財(cái)務(wù)報(bào)表,只需要今年調(diào)增就行?
虛開(kāi)的發(fā)票需要先沖銷(xiāo),調(diào)整為正確的報(bào)表再申報(bào)
也就是說(shuō),還是需要更正24年度財(cái)務(wù)報(bào)表,是吧?
是的,就是那個(gè)意思的
老師,如果只調(diào)增,繳納所得稅了,并沒(méi)有沖銷(xiāo)虛開(kāi)的發(fā)票,沒(méi)有修改報(bào)表,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
稅局查到有虛開(kāi)發(fā)票要罰款的
可是我已經(jīng)調(diào)增,并且繳納所得稅了
虛開(kāi)發(fā)票是對(duì)行為的處罰
如果稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了虛開(kāi)的發(fā)票,介于我已經(jīng)調(diào)增并且繳納了所得稅,就不會(huì)讓我補(bǔ)稅,最多對(duì)于接受虛開(kāi)發(fā)票的行為進(jìn)行罰款,是么
是的,對(duì)于那個(gè)行為處罰1萬(wàn)。沒(méi)有逃稅的不會(huì)補(bǔ)稅