同學(xué),你好 一般選擇勾選當(dāng)期確認(rèn)
老師您好,請問貿(mào)易型出口企業(yè)(只外銷無內(nèi)銷),收入和成本如果確認(rèn),收入是根據(jù)報關(guān)單上的出口日期確認(rèn)呢還是根據(jù)收匯的日期?收入金額是根據(jù)報關(guān)單的金額來確認(rèn)嗎(因?yàn)槭諈R有時候存在尾款未收到)然后成本是在收到供應(yīng)商開出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)嗎?
a公司是外貿(mào)企業(yè),2021年進(jìn)行出口貨物報關(guān),供應(yīng)商未開發(fā)票,a公司并未支付供應(yīng)商貨款,也未收到客戶的銷售款。2021年未確認(rèn)收入。2022年5月收到供應(yīng)商開來的專用發(fā)票,a公司當(dāng)月也同樣做了銷售收入。此時貨款還未收付。 請問如果a公司申請出口退稅時,報關(guān)單上的日期顯示是2021年,會不會影響退稅?
浙江省杭州市生產(chǎn)企業(yè)。公司第一次出口業(yè)務(wù),現(xiàn)在貨物已經(jīng)到達(dá)國外了,貨款還沒收到,有報關(guān)單,報關(guān)單上面顯示的日期是4月1日,這個月到目前還沒收到貨款。是不是要在月底前先開具普通發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)收入。剩下的操作等款到后進(jìn)行。
我單位是生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的番茄醬和天津港的某貿(mào)易公司簽訂的外銷出口合同,我單位自行報關(guān),貨發(fā)往國外如巴西,報關(guān)單上收貨人信息是空的,報關(guān)單上的合同號和我們同貿(mào)易公司簽的合同是同一個號,現(xiàn)報關(guān)單已收到,可以確認(rèn)收入,本公司再開增值稅普票時,票面購買方信息應(yīng)怎么填寫,可以填寫合同上的貿(mào)易公司的名稱嗎,如這樣開了增值稅普通發(fā)票確認(rèn)收入,后期會影響我單位享受出口退稅政策嗎,
你好老師,我們公司出口一批貨物報關(guān)日期是9月份,當(dāng)時銷售部沒有及時發(fā)來報關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報表,我報無票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報12月的增值稅申報表時在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報12月的增值稅申報表時,不會產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
當(dāng)期否申報未開票收入?
同學(xué),你好 要申報未開票收入
我選擇已開具發(fā)票,就提示錄入開票日期應(yīng)當(dāng)在報關(guān)單出口日期前90天至當(dāng)前日期30天范圍
同學(xué),你好 嗯嗯是的
增值稅申報表提示有出入
同學(xué),你好 完整截圖發(fā)一下
就是這樣
同學(xué),你好 那你這個時間超過了,要聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
是否當(dāng)期申報未開票收入我填寫否就跳到已開具發(fā)票界面
同學(xué),你好 那你填寫是,就要和你增值稅未開票收入一欄匹配了
可是我4月份已經(jīng)開具了發(fā)票了,去紅沖掉嗎?
同學(xué),你好 可以紅沖,然后重新開具