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請問老師,進(jìn)項稅票分不出是出口還是內(nèi)銷,那么出口的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項稅票怎么認(rèn)證,具體怎么做賬?

2025-05-06 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-06 10:12

你好,你正常認(rèn)證,然后按比例轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶1832 追問 2025-05-06 10:24

是按照銷售額的比例轉(zhuǎn)出嗎,如果是部分分得出,另一部分分不出,那么分得出是出口的就在出口認(rèn)證里認(rèn)證,分不出的部分在普通的認(rèn)證里認(rèn)證,然后將分不出的這一部分再按銷售比例轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-06 10:25

你好,是的,一般是這樣操作。

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快賬用戶1832 追問 2025-05-06 10:29

如果之前認(rèn)證的進(jìn)項票已經(jīng)全部抵消國內(nèi)的銷項了,也不用管以前的,也是這樣操作出口部分做轉(zhuǎn)出就行是嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-06 10:30

你好,是這樣做轉(zhuǎn)出沒錯,只是你不管的話,風(fēng)險是在的。

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快賬用戶1832 追問 2025-05-06 10:31

那要怎么處理之前已經(jīng)全部抵消國內(nèi)的這部分進(jìn)項呢

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齊紅老師 解答 2025-05-06 10:37

你好,這個要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶1832 追問 2025-05-06 10:41

您說的有風(fēng)險就不是不轉(zhuǎn)出有風(fēng)險, 但轉(zhuǎn)出處理后就沒有其他風(fēng)險了是吧

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齊紅老師 解答 2025-05-06 10:42

你好,是的,轉(zhuǎn)出了一般就沒問題了。

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你好,你正常認(rèn)證,然后按比例轉(zhuǎn)出。
2025-05-06
你好,進(jìn)項是做不抵扣勾選做認(rèn)證的
2024-03-30
同學(xué)你好 生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅申報。 免”稅是指對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額; “退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。 附:(一)當(dāng)期應(yīng)納稅額的計算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 (二)免抵退稅額的計算 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 (三)當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計算 1、如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額, 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 2、當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額, 當(dāng)期免抵稅額=0, 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額
2023-06-14
你好,需要認(rèn)真的,你們是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
2020-05-29
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款,這種情況下你的發(fā)票需要選擇抵扣,勾選可以抵扣增值稅的 出口的發(fā)票可以不用開的,對方要發(fā)票嗎?
2022-09-27
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