對的啊,你說的沒錯,算個數(shù)要把個人交的全部金額都扣掉再算個稅

老師,今年11月份補繳了10月之前的社保,單位和個人都補繳了,這部分差額計入哪里?跟之前計提的數(shù)額就不一樣了?
老師,12月份社保基數(shù)調(diào)整到4462,那1-11月份要補繳社保,那補繳的個人部分,個稅申報的時候把每個人補繳的1-11月份都填到養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè),然后加上12月份的個人部分一起申報嗎
我司現(xiàn)在1月對24年7-12月養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整補繳,單位補繳1802.34,個人補繳930.24,實際都在今天補繳完成 24年7-12月原來的工資和社保全部都按原來的正常計提,且7-11月的工資已經(jīng)發(fā)放,12月的工資是本月底發(fā)放。 1月補繳7-12月社保的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān))1802.34 其他應(yīng)收款-社保(個人承擔(dān))930.24 貸:銀行存款2732.58 補計提7-12月社保的分錄,這個計提是計提在12月 借:管理費用(單位承擔(dān))1802.34 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān))930.24,實際補繳社保借方:其他應(yīng)收款-社保(個人承擔(dān))930.24 這個分錄,要怎么處理呢? 是要直接在12月的應(yīng)付工資里面扣掉員工這930.24元嗎?,申報12月的個稅,也要減掉930.24這一個人所承擔(dān)的養(yǎng)老費用嗎
請問一下老師,需要補繳2024年7-11月養(yǎng)老社?;鶖?shù)調(diào)整的差額,有部分是個人應(yīng)該承擔(dān)的,和2月的社保個人部分合并加起來一起在2個月份工資里扣除,請問一下我申報個稅,扣除個人部分的社保也可以把調(diào)整社保差額這部分個人一起加起來扣除吧
老師,2025年補繳了24年7月到11月因社保基數(shù)調(diào)整的養(yǎng)老、醫(yī)療:個人、單位都補繳了。這樣在計算個稅時,個人承擔(dān)的社保需要加上補繳的部分金額去計算個稅嗎?就是正常月份+補繳的7-11月的個人承擔(dān)部分的金額?
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認(rèn)繳,上個月我們還了實繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計入什么科目?
我們是建筑公司,項目上購買,跟保險公司買的安責(zé)險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實,這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
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