您好,這樣寫分錄只有好處,方便查詢某個供應商的供貨情況
老師你好,購買別人的貨,先不付錢,是這樣做分錄嗎,借,主營業(yè)務成本,貸,應付賬款, 付款得時候,借,應付賬款, 貸,銀行存款
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調整?
老師,我付款給客戶;提供的服務,可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當時沒有收到票: 借:應付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務成本; 貸:應付賬款; 2、付款當月收到票: 借:主營業(yè)務成本; 貸:銀行存款;
老師我想問一下、當時財務做了分錄是借原材料10000貸應付賬款10000、借應付賬款8000貸銀行存款8000、借應付賬款2000貸主營業(yè)業(yè)務成本,這樣做是什么意思呢
老師先支付房租,借預付賬款。 貸銀行存款,然后收到發(fā)票借主營業(yè)務成本。 貸預付賬款,。 要是先收到發(fā)票那就是借主營業(yè)務成本。 貸應付賬款。 支付房款就是借應付帳款,。 貸銀行存款對嗎
是的,這樣就可以方便知道供應商的情況,同事說我這樣會增加應付賬款發(fā)生額,但是報表上的都是余額
您好,是的,我們報表列示是余額,發(fā)生額有變動正好是我們需要的嘛,查某個供應商的供貨情況?