你好,請稍等,稍后發(fā)。
您好老師,我公司是運輸公司掛靠車輛只是收取管理費,現(xiàn)在要處置這些掛靠車輛,當(dāng)時車輛發(fā)票開具我公司是30萬,現(xiàn)在處置10萬,我沒有用固定資產(chǎn)清理而是在開具處置發(fā)票時:借:銀行存款10貸待處理財產(chǎn)損益9,應(yīng)交稅費1,同時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益,借:待處理財產(chǎn)損益9,貸:營業(yè)外收入9可以嗎?
假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當(dāng)時做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,批準(zhǔn)后借庫存商品貸管理費用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
請問老師,單位年底盤盈,借 庫存商品 10萬 貸:待處理財產(chǎn)損溢10萬,借 待處理財產(chǎn)損溢10萬 借管理費用-10元。請問老師這樣寫分錄對嗎?
老師我們是做金精粉的礦產(chǎn)品,由于合理損耗造成結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品數(shù)量(合理損耗)少于銷售數(shù)量,這差額怎么做賬?借:主營業(yè)務(wù)成本110g,貸:庫存商品100g,待處理財產(chǎn)損益10g.或者借:庫存商品10g,貸:待處理財產(chǎn)損益10g,借:主營業(yè)務(wù)成本110g,貸庫存商品110g,這兩種做法對的會計分錄結(jié)果一樣,有對錯嗎
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價格是2萬,雙方約定,乙公司5年后以1.5萬價格回購產(chǎn)品,甲預(yù)計在回購的市場價值遠(yuǎn)低于1.5萬元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬,然后社保個稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對方一般納稅人給我們開的是9個點的機(jī)械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,可以嗎?
老師你好,這個月做錯了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤表讀不了,那下個月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負(fù)數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請問現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開戶證也要年審嗎?
老師,請問送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點需要付款個他們,他們開服務(wù)費,這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點這一說?
老師,施工單位有整理檔案的經(jīng)營范圍,那他可以開整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質(zhì)么
老師您好 現(xiàn)在計提所得稅費用和遞延所得稅費用 請問應(yīng)該怎么計算
老師,請問一下我們老板給我拿了幾個個體,是好久沒有用的讓我開票,可以開嗎
恢復(fù)之前的可以這樣處理