同學,你好 你就說這個酒送了很多人,大家一起用的,分不到個人頭上,繳納不了個稅

老師好,打擾了,我公司一般納稅人,是安裝工程服務 這個項目一共是65萬,這是11月的開出的,百分之13的專票,是銷售設(shè)備 ,進項只進來30萬的,這月還能進來30萬專票,那11月就得交4萬的增值稅,我家因為疫情資金緊缺,可否在稅務局申請,延期繳稅,如果這月專票進來就不用交這個增值稅了,給批準嗎稅務局
老師我咨詢一下,比如我的2022年異地項目簽得合同造價是10萬(不含稅),情況一:我2022年12月開出了5萬的發(fā)票,2022年12月收到成本發(fā)票4萬,我預交企業(yè)所得稅就按照5-4=1 ,1萬乘以千分之2去預交企業(yè)所得稅。情況二:2022年12月開出發(fā)票5萬,支出成本費用4萬,對方還沒有給我開成本票但是在今年匯算清繳之前會給我開出來,我預交的時候可以按照5-4=1,1萬乘以千分之2預交嗎?
老師,我想問一下你,就比如說我之前一家公司里面,他實際注冊資本100萬,我占35%,然后的話,如果我現(xiàn)在呀,就是還沒有實繳,但是我的股權(quán)已經(jīng)溢價了嘛,溢價的過程中已經(jīng)溢價了20萬,然后我現(xiàn)在就是要實繳到公司注冊資本的話是,其實原始資本只要35萬就行了,但是我轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)了50萬到到公司里面去,那我溢價二十萬的話,怎么樣去把這50萬處理,然后是一次轉(zhuǎn)35萬,另外的剩下部分15萬分第二次轉(zhuǎn)進去,這樣就不會產(chǎn)生股價差。不用繳稅了,是這樣子的嗎?
老師,我們買了酒,專票,比如不含稅價格是4萬,稅額是1萬,這個酒送人了,然后進項稅1萬已經(jīng)做轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在稅務局要求我們要按百分之二十交個稅,這個合理嗎?要是交個稅我是用4萬乘百分之二十還是用5萬乘百分之二十?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務合同嗎?不交社保如何增加工資費用
現(xiàn)在稅務局的意思就是不管給誰了,只要是給外人了,就得交20個稅,說我們會計分錄也是記得招待費,就得交20個稅,不用知道人員,我應該怎么算這個數(shù)
同學,你好 如果稅務局強硬,那就按照5來繳納20%
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利