能,建筑公司的工資能直接記入主營業(yè)務(wù)成本。
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
養(yǎng)老院護(hù)工工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
老師,借勞務(wù)成本100貸應(yīng)付職工薪酬100,發(fā)工資時借應(yīng)付職工薪酬50貸銀行存款50。結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務(wù)成本50,還是100?貸勞務(wù)成本
想做到成本里去,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本;借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款可以嗎?
老師們,我有個煩惱請教一下。公司一位老板,關(guān)于業(yè)績提成,全用費用報銷來抵提成減輕員工繳稅。不合理和存在風(fēng)險已同分析過,但老板否認(rèn)了我,堅持這樣做,我應(yīng)該怎么處理這問題呢?
個稅申報時間是怎么樣的,9月份申報的是7月份的工資嗎 ?還是8月份的工資
我們上海總公司是高新技術(shù)企業(yè),有個分公司在江蘇昆山,我想問下分公司的研發(fā)費用可以在總公司加計扣除嗎,因為總公司的研發(fā)費用不夠,分公司人員也參與研發(fā)活動了,這種情況分公司的費用可以加計扣除么?總公司報表是合并申報的企業(yè)所得稅是按分配比例申報,賬務(wù)和增值稅是獨立核算!
每個月都可以正常三方協(xié)議繳費,這個月怎么突然不可以用了?
你好,老師,如果現(xiàn)金流量表是季報的話,假如申報4月份的,我直接拿出一個3月份的現(xiàn)金流量表按這個填寫就可以了嗎?
公司的未交增值稅其實已經(jīng)繳納了應(yīng)改怎么調(diào)整
老師,我單位是小規(guī)模,季度不含稅銷售額<30萬,銷售貨物,我公司開具銷貨發(fā)票,但購進(jìn)貨物,沒有任何進(jìn)貨發(fā)票,老師,這樣,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
請問老師,殘保金,甲公司有從乙公司派來的人員,但是甲公司支付工資,放到甲公司的費用,但是乙公司申報個稅。殘保金在哪里繳納呢
老師,我想問,我公司是老項目一般納稅人,簡易計稅,開發(fā)房地產(chǎn),之前營改增前開了發(fā)票給業(yè)主,但是這些發(fā)票當(dāng)時會計是沒有以發(fā)票入帳的,但是按預(yù)收房款已經(jīng)申報了營業(yè)稅和土增稅,只是有部分發(fā)票沒開完,也就是說比方某業(yè)主交了100萬商鋪款,當(dāng)初我們只開了50萬而已,現(xiàn)在我把差額的補開完給業(yè)主同,那么這發(fā)票怎么入帳呢,分錄怎么做
老師,本月認(rèn)證了幾張用于職工福利費的發(fā)票,稅額幾十地需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,您看我這個分錄對嗎
以上的分錄是正確的