同學(xué)你好,賬載金額需要寫(xiě)2萬(wàn),稅收金額也是2萬(wàn),本年攤銷(xiāo)0,稅法本年攤銷(xiāo)需要看無(wú)形資產(chǎn)按照幾年攤銷(xiāo),填寫(xiě)當(dāng)年應(yīng)攤銷(xiāo)的金額

老師,麻煩問(wèn)一下我所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)調(diào)整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調(diào)整,而且累計(jì)折舊的金額和資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊年末減年初也一致,但是我去年有個(gè)大的固定資產(chǎn)清理了,這樣就導(dǎo)致我累計(jì)折舊年末比年初少,那這樣我怎么填匯算清繳中資產(chǎn)折舊和攤銷(xiāo)這個(gè)表呢?
老師你好,咨詢(xún)一下我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用攤銷(xiāo)額 38323.2,無(wú)形資產(chǎn)賬面余額 12448.53, 審計(jì)報(bào)告調(diào)整沖回多攤銷(xiāo)部分 23624.95,那么我應(yīng)該怎么填寫(xiě) A 105080 資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表呢
老師,去年公司515萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)土地,契稅169500和印花稅1412.5元,這3筆合計(jì)在無(wú)形資產(chǎn)的。分10年攤銷(xiāo)的。去年季度所得稅納稅申報(bào)沒(méi)有填寫(xiě) A201020資產(chǎn)加速折舊攤銷(xiāo)表,是不是匯繳清算時(shí)填了就可以啊。 還有就是今年前兩個(gè)季度的資產(chǎn)加速折舊攤銷(xiāo)表也沒(méi)填,想把第三季度的資產(chǎn)加速折舊攤銷(xiāo)表填了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的金額怎么填寫(xiě)這個(gè)表啊
甲公司2x18年3月1日以810萬(wàn)元的不含稅價(jià)格購(gòu)入一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),合同規(guī)定使用年限8年,期滿(mǎn)后可續(xù)約1年且不需要支付大額成本,法律規(guī)定該商標(biāo)權(quán)有效使用年限為10年。甲公司另自行研發(fā)一項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)在2x18年7月1日達(dá)到預(yù)定用途,初始計(jì)價(jià)400萬(wàn)元,該項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)無(wú)法預(yù)計(jì)使用壽命。甲公司2x18年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“無(wú)形資產(chǎn)”項(xiàng)目應(yīng)列示的金額是(1135 )萬(wàn)元。 資產(chǎn)負(fù)債表中的無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)目反映的是無(wú)形資產(chǎn)賬面余額減去累計(jì)攤銷(xiāo)和計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的金額。此題中第一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)因?yàn)橛?年的不需要支付大額成本的續(xù)約,所以攤銷(xiāo)年限應(yīng)該是9年(8+1),企業(yè)2x18年攤銷(xiāo)金額=810/9×10/12=75(萬(wàn)元),所以2x18年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“無(wú)形資產(chǎn)”項(xiàng)目應(yīng)列示的金額=810-75+400=1 135(萬(wàn)元)。 老師,還有這個(gè),810/9×10/12=75(萬(wàn)元),這個(gè)就算一個(gè)月可以了?,這題目怎么也看不出就一個(gè)月呀,好奇怪,麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
2023年度有一筆調(diào)整的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額 貸:無(wú)形資產(chǎn)1000(紅字) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)(藍(lán)字) 那么我在申報(bào)2023匯算清繳的時(shí)候,A105080這張表的第2列本年折舊攤銷(xiāo)額中需要包括這個(gè)1000元嗎?第5列稅收折舊攤銷(xiāo)額金額呢?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?


沒(méi)有完成呢 還在測(cè)試
那您的意思要按多少年攤銷(xiāo)呢 計(jì)算公式有嗎 分別填多少金額呢
合同有規(guī)定受益年限嗎,如果有規(guī)定按照規(guī)定,沒(méi)有規(guī)定一般最長(zhǎng)不超10年
沒(méi)有規(guī)定受益年限 就是雙方簽訂了一個(gè)技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,對(duì)方給我司開(kāi)發(fā)了一個(gè)系統(tǒng)
合同簽訂是到25年9月驗(yàn)收,24年是還在測(cè)試階段
我們24年12月份收到2萬(wàn)元的發(fā)票
根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,10年以?xún)?nèi)選擇一個(gè)合理的攤銷(xiāo)期限就可以
比如5年要怎么計(jì)算呢 稅收金額 折舊要怎么填?
稅收金額=2/5/12*當(dāng)年應(yīng)攤銷(xiāo)的月份
這是算的折舊的金額
稅收金額有三項(xiàng)需要填寫(xiě) 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 稅收折舊 攤銷(xiāo)額 累計(jì)折舊 攤銷(xiāo)額 這三項(xiàng)分別填多少? 還有賬載金額 以上的三項(xiàng)分別填多少?
計(jì)稅基礎(chǔ)就是賬載金額,稅務(wù)局承認(rèn)這部分無(wú)形資產(chǎn)的情況下,稅收折舊和累計(jì)折舊相等,要看是哪個(gè)月份形成無(wú)形資產(chǎn)的,當(dāng)月攤銷(xiāo),按照2/5/12*當(dāng)年應(yīng)攤銷(xiāo)的金額計(jì)算折舊金額