生產(chǎn)領料單、產(chǎn)品入庫單、采購入庫單很關鍵,是核算成本的重要依據(jù),缺了它們成本核算難準確。不想用紙質(zhì)單據(jù),可考慮電子化,借助 ERP 系統(tǒng)或文檔管理軟件存儲管理,兼顧成本核算與降紙耗。
老師:之前沒做過工程的帳,現(xiàn)在采購一些材料(黃砂/塊石/配電箱/銅芯塑料絕緣線/PE護套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入庫單,再做借:原材料,貨:應付帳款 另外還有一個人開的機械費發(fā)票我可以直接做借:工程成本--合同成本--機械費 貸:應付帳款 那如果材料是直接拉到工地去用了,沒有入庫這一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料費 貸:應付帳款,不做入庫單了可以嗎
關于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當月成本的呢,她是用當月原材料入庫數(shù)-去當月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當月實際領用原材料數(shù),比如算出的這個月領用原材料是10萬,當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師,請問,我們現(xiàn)在用的是用友T+,我們有生產(chǎn)企業(yè)原材料,系統(tǒng)人建議我們采購入庫單生產(chǎn)的憑證不管原材料還是外購成品都是借庫存商品貸材料采購,采購發(fā)票生成借材料采購貸應付賬款,說他們有企業(yè)這樣操作,領料也是借生產(chǎn)成本貸庫存商品,這樣是為了什么,可以這樣操作么
老麻煩問一下,印刷公司,13年購原材料入庫的時候會計都做到產(chǎn)成品,但是出庫的時候會計沒有根據(jù)出庫單出庫,有170萬實際已經(jīng)出庫了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報年報是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結轉一筆50萬的成本,但是這也沒有對應出庫單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
老師:早上好!我們公司是口腔行業(yè)的,剛開業(yè),3月份就涉及采購了,采購是統(tǒng)一由后勤采購的,他那邊每個月入庫及出庫,錢還沒有付,發(fā)票也還沒有得,我剛來公司上班,現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫,出庫表來做主營業(yè)務成本,采購那邊給我一份簡單的應付賬款表,現(xiàn)在我要什么核對他的應付賬款對不對,具體還欠供應商多少錢,以后的話怎樣子管理應付賬款,還是每個月底跟他拿數(shù)還是?
保險,可以開具專用發(fā)票不
老師,請問新成立的勞務建筑分包公司用不用進自然人電子稅務局填寫報表?
怎么計算公司一個產(chǎn)品的人工費比如產(chǎn)品從焊錫,到組裝,在到半成品,在到組裝,在到成品。每道工序的人工怎么算出來
個體工商戶,需要交個稅嗎
老師您好,我想問一下,農(nóng)機具補貼企業(yè)所得稅是免稅的么,在填月度企業(yè)所得稅報表時,這個補貼填在哪欄里
請問有限合伙企業(yè)收到股東多余投資款記什么科目,實收資本或者資本公積都可以嗎?記實收資本后面是不是可以抽出,記哪個更合適
殘疾人就業(yè)保證金上年在職職工人數(shù)包不包括臨時工
老師 上個月開錯的票 剛才紅沖了 怎么還要交稅,
我們廠房不大,是房東私人的,房東不愿意開發(fā)票,我這個房租怎么記到公司里面呢
小規(guī)模納稅人,收到20萬工程款,這個季度未開票,下個季度再開票,怎樣做賬?
不想用紙質(zhì)單據(jù),可考慮電子化,借助 ERP 系統(tǒng)或文檔管理軟件存儲管理,兼顧成本核算與降紙耗。這句話我不是很理解,意思說把紙質(zhì)的掃描保存?他們現(xiàn)在有紙質(zhì)的。
嗯,可以這樣操作的
沒有掃描機的,他們不會掃的,那就是從ERP里面的電子檔是不能作為憑證的,必須是本人簽字的這種單據(jù)是吧
同學你好 對的 是這樣的
那就是說老板想省這個紙錢是不能省的,什么都想線上化,對于財務來說是要憑證原始單據(jù)支撐的是吧
同學你好 對的 是這樣的
現(xiàn)在供應商的送貨單我們視為采購入庫單,是對賬等于給外賬一聯(lián),我們采購一聯(lián),倉庫留一聯(lián),供應商只給一聯(lián)用來請款用。那我現(xiàn)在要做核算成本了,我要一聯(lián)。是問誰要這聯(lián)。采購和倉庫自已要留一聯(lián)是吧,還是說倉庫要把她那一聯(lián)給我做成本核算的原始單據(jù)?
同學你好 他們自己要留一聯(lián)的 入庫單是倉庫做的,你問倉管員要
那就是說倉庫入庫完之后,讓她把送貨單那一聯(lián)給到我,她倉庫就不用保留了?
要的 他們也得留一聯(lián)的入庫單的,送貨單給你就行了
關鍵是這是供應商的送貨單,我們要這么多,那就要叫供應商用5聯(lián)紙才可以
我的意識是你們單位自己做入庫單
就是不做現(xiàn)在之前也是,他用一個系統(tǒng)跟供應商對接的,供應商送貨過來、倉庫就有一個掃碼機對著送貨單一掃他就入庫了
那你們自己自己復印送貨單
就是說讓倉庫留底的話他自已復印了,以上說的所有單據(jù)都是倉庫給我就行了,是吧。要么他們留不留底我也不管,反正要給我一聯(lián)就行了
對的 就是這個意思的
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
嗯,之前的可以不要