您好,這個(gè)的話,需要看是否是不動(dòng)產(chǎn)處置,房屋這種, 不然13個(gè)點(diǎn)里邊是沒(méi)有的
老師我們是銷售車的,我填增值稅申報(bào)表時(shí)候是不是把數(shù)字填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那個(gè)欄里啊
你好 往外租有形動(dòng)產(chǎn) 稅率為13% 為什么報(bào)稅是把相應(yīng)的數(shù)據(jù)填入服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)的欄次里?一般納稅人
#提問(wèn)#老師,增值稅納稅申報(bào)表附列資料一,一般計(jì)稅方法里面為什么有13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)不是9%嗎?
明明金稅盤里查的是有稅的,為什么申報(bào)表上是這樣填的呢,填在第1行第1列:本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)13萬(wàn)?
填寫增值稅申報(bào)表,處置銷售固定資產(chǎn)的發(fā)票收入,是填貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那一列?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
如果是處置自己使用過(guò)的汽車呢,填在這里嗎
您好,這個(gè)的話,是對(duì)的,寫
我看了課程里的老師都是填在銷售貨物一欄里
您好,不動(dòng)產(chǎn)那個(gè)不可能的,因?yàn)槟莻€(gè)不低
哦,理解錯(cuò)了不動(dòng)產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是同一個(gè)
嗯嗯對(duì)的,理解了就好的