價(jià)稅分離并計(jì)提增值稅:借 “以前年度損益調(diào)整” 244.66 元,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”244.66 元。 補(bǔ)計(jì)增值稅減免轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:借 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”244.66 元,貸 “以前年度損益調(diào)整” 244.66 元。 若 “以前年度損益調(diào)整” 有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤分配 —— 未分配利潤”。 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初應(yīng)交稅費(fèi)、未分配利潤項(xiàng)目,利潤表上年?duì)I業(yè)收入、營業(yè)外收入項(xiàng)目。
我公司是小規(guī)模納稅人,去年有一筆收入今年發(fā)生銷售退回,確認(rèn)收入的增值稅,當(dāng)季免稅沒有交,計(jì)入了營業(yè)外收入,請問今年分錄應(yīng)該怎么做
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報(bào)企業(yè)所得稅的時候,忘記把這個加進(jìn)去報(bào)稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
看老師你好 小規(guī)模季度45萬以內(nèi)減免的增值稅不是要計(jì)入營業(yè)外收入并計(jì)提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 今年我該怎么調(diào)整
老師你好 小規(guī)模季度45萬以內(nèi)減免的增值稅不是要計(jì)入營業(yè)外收入并計(jì)提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 但是2021匯算清繳還沒報(bào) 我該怎么操作一下
老師,小規(guī)模公司2022年一季度有198元增值稅,沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度一季度增值稅時發(fā)現(xiàn)的,怎么處理???能不能在本次一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
我可以不調(diào)嗎
同學(xué)你好 這個不可以
個稅和工資薪金金額需要相同嗎?我個稅每個月報(bào)了500,但是沒有計(jì)提工資,也沒有發(fā)過工資,這個有影響嗎
同學(xué)你好 是的 要一致
?調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初應(yīng)交稅費(fèi)、未分配利潤項(xiàng)目,利潤表上年?duì)I業(yè)收入、營業(yè)外收入項(xiàng)目。 這個怎么調(diào)呀
要一致,我該怎么調(diào)整
為啥要調(diào)整這么多 工資要補(bǔ)計(jì)提的