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老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價(jià)稅分離,沒有計(jì)提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀

2025-04-23 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-23 14:59

價(jià)稅分離并計(jì)提增值稅:借 “以前年度損益調(diào)整” 244.66 元,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”244.66 元。 補(bǔ)計(jì)增值稅減免轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:借 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”244.66 元,貸 “以前年度損益調(diào)整” 244.66 元。 若 “以前年度損益調(diào)整” 有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤分配 —— 未分配利潤”。 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初應(yīng)交稅費(fèi)、未分配利潤項(xiàng)目,利潤表上年?duì)I業(yè)收入、營業(yè)外收入項(xiàng)目。

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快賬用戶6595 追問 2025-04-23 15:01

我可以不調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:04

同學(xué)你好 這個不可以

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快賬用戶6595 追問 2025-04-23 15:15

個稅和工資薪金金額需要相同嗎?我個稅每個月報(bào)了500,但是沒有計(jì)提工資,也沒有發(fā)過工資,這個有影響嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:17

同學(xué)你好 是的 要一致

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快賬用戶6595 追問 2025-04-23 15:49

?調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初應(yīng)交稅費(fèi)、未分配利潤項(xiàng)目,利潤表上年?duì)I業(yè)收入、營業(yè)外收入項(xiàng)目。 這個怎么調(diào)呀

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快賬用戶6595 追問 2025-04-23 15:50

要一致,我該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:55

為啥要調(diào)整這么多 工資要補(bǔ)計(jì)提的

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價(jià)稅分離并計(jì)提增值稅:借 “以前年度損益調(diào)整” 244.66 元,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”244.66 元。 補(bǔ)計(jì)增值稅減免轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:借 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”244.66 元,貸 “以前年度損益調(diào)整” 244.66 元。 若 “以前年度損益調(diào)整” 有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤分配 —— 未分配利潤”。 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初應(yīng)交稅費(fèi)、未分配利潤項(xiàng)目,利潤表上年?duì)I業(yè)收入、營業(yè)外收入項(xiàng)目。
2025-04-23
你好,可以的,可以這么做。
2023-04-03
你好,這個金額大嗎?如果不大的話,你直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-04-21
同學(xué),無論有沒有超過30萬,都 要做價(jià)稅分離 分錄如下, 借應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增 沒超過就是 借應(yīng)交稅費(fèi)——增 貸營業(yè)外收入 如果超過了 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2023-10-12
可以匯算清繳的時候,按結(jié)轉(zhuǎn)后的金額進(jìn)行填列申報(bào)的
2022-03-16
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