您好同學(xué),不需要調(diào)增財務(wù)報表

老師您好!公司在今年匯算清繳時調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請問,我的稅務(wù)申報表上的未分配利潤負(fù)數(shù)要比匯算清繳實際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
老師您好,請問做21年匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了,但是還是處于虧損狀態(tài),不需要補交企稅,請問我現(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理嗎
老師您好,我現(xiàn)在做公司2023年年報匯算清繳,如果12月份的有部分?jǐn)?shù)據(jù)會有調(diào)整變動,比如折舊,招待費,實發(fā)工資那些,那還需要改回上年12月份的賬和賬報嗎,還是說不需要改賬,只是在申報年報的表里調(diào)增調(diào)減,如果有調(diào)增要補繳企業(yè)所得稅,直接入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整入未分配利潤,其他不做變動呢?非常感謝老師的指教!
老師您好請問,年度匯算清繳申報同時也需要申報年度財務(wù)報表,我理解的是財務(wù)報表是填寫的匯算清繳錢的數(shù)據(jù),對嗎?匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對企業(yè)會計上的賬務(wù)處理事項予以填表調(diào)整,所以如果有稅收上的超額的業(yè)務(wù)招待費之類的也只是需要稅收 不需要改動報表??
董孝彬老師晚上好!請教您,企業(yè)24年是虧損,匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費有調(diào)增,那調(diào)增的數(shù)據(jù)如何賬務(wù)處理?是否需要調(diào)整24年的財務(wù)報表呢?謝謝老師!
為什么固定資產(chǎn)的預(yù)計棄置費用的現(xiàn)值應(yīng)當(dāng)計入企業(yè)固定資產(chǎn)入賬價值 固定資產(chǎn)的確認(rèn)條件是什么
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈征收個人所得稅若干問題的規(guī)定〉的通知》(國稅發(fā)〔1994〕89號)第二條第二款規(guī)定:下列不屬于工資、薪金性質(zhì)的補貼、津貼或者不屬于納稅人本人工資、薪金所得項目的收入,不征稅: 1、獨生子女補貼; ...... 3、托兒補助費; 4、差旅費津貼、誤餐補助。請問老師,退休人員的子女補貼1000元,要申報個稅么?
老師,請問一下我們公司修路的,現(xiàn)在11月才收到以前的流水,2025年2月流水支付24年xx鎮(zhèn)項目勞務(wù)費支付給個人的。沒見這個人開票進(jìn)來。那這個掛其他應(yīng)收款 還是應(yīng)付賬款哦?
您好老師 請問開公司門市房是法人自己買的 不交房租 請問這房子用入賬嗎?入賬的話怎么做?謝謝
手機(jī)上個人給銷售方開票,不會操作?流程操作?
老師,這樣的發(fā)票可以嗎?
餐飲買的電飯煲300元,老師分錄怎么做
請問老師,甲單位,給員工的獨生子女員工張三的女兒報銷醫(yī)院的治療費用,放到福利費核算,請問張三要申報個稅么?政策依據(jù)是什么
Ai算法應(yīng)用大賽獎勵金支付協(xié)議,需要繳納印花稅嗎?
老師,網(wǎng)上辦理工商登記需要準(zhǔn)備哪些資料
謝謝老師!那調(diào)增的數(shù)據(jù)怎樣做賬務(wù)處理呢?
調(diào)增的數(shù)據(jù)不需要做賬務(wù)處理了哈,本身就是稅會差異導(dǎo)致的,而且是永久差異,也不需要遞延所得稅調(diào)整。