久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問下小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報中的所得減免累計金額,是指什么所得呢?是本期免稅額嗎?

2025-04-18 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-18 18:26

您好,本年度內(nèi),因享受稅收優(yōu)惠政策而累計減免的企業(yè)所得稅金額,是截至本季度末的累計值,而非僅本期的免稅額。涵蓋農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等特定項目所得,技術轉(zhuǎn)讓等項目的所得減免,技術轉(zhuǎn)讓所得 500 內(nèi)免

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 18:36

老師,有一個是所得減免累計金額,有一個是減免所得稅額本年累計金額,如何區(qū)分填寫呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-18 18:43

?您好,所得減免:從利潤中扣減 減稅基 。即從利潤總額中扣減,比如農(nóng)林牧漁業(yè)項目所得免稅,技術轉(zhuǎn)讓所得 500 以內(nèi)免稅 ,環(huán)保節(jié)能、公共基礎設施項目減免等, 減免稅額:從稅款中扣減 減稅額 。已計算出的應納稅額基礎上,再按優(yōu)惠政策減免的稅額 即直接減稅 ,小型微利企業(yè)優(yōu)惠 如稅率20%減按5%、10% ,高新技術企業(yè)15%稅率,西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠等, 2.小型微利企業(yè)通常兩者需同時填寫 先扣所得減免,再享稅率優(yōu)惠 。

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 18:51

老師,那這種情況呢,小規(guī)模,這里有個本期免稅額104.7,應該在哪里填寫呢?

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 18:52

3月份開了3527的銷售普票,小規(guī)模增值稅納稅申報表上,免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,這種情況

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-18 19:11

您好,這是增值稅的減免優(yōu)惠,借:應交稅費-應交增值稅? ?104.76? ? 貸:營業(yè)外收入 104.76

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 19:19

這個增值稅的減免優(yōu)惠,是不用填在企業(yè)所得稅申報表中的所得減免本年累計金額,或者減免所得稅額本年累計金額的吧?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-18 19:21

您好,是的,不一樣的稅哦

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 19:23

那這里不是有個營業(yè)外收入104.76,不屬于所得減免本年累計金額的數(shù)據(jù)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-18 19:24

您好,這是增值稅的減免,不是所得的減免嘛

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 19:27

喔喔,老師,但是你這里免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,營業(yè)外收入是107.76的話,那賬不平呀,這開票金額是3596.83,但是我普票開票金額是3527

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-18 19:33

您好,我們上面一直溝通的是104.76,現(xiàn)在來了一個107.76是什么金額呀 季度普票不滿30萬,不是全免么

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 19:36

打錯字了,這里免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,營業(yè)外收入是104.76的話,那賬不平呀,這銷售額加上營業(yè)外收入是3597.83,但是我普票開票金額是3527

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-18 19:38

您好,應交稅費-應交增值稅是平時分錄里的,確認收入時把增值稅一起寫了,在季末才知道會不會超30萬 這里把應交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這不是一個分錄

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 19:55

我是說增值稅跟營業(yè)外收入那個分錄,那賬也不平呀

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-18 19:56

您好,這是減免了多少就記賬多少,不平我沒有理解哦

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 20:02

我開票金額3527,其中不含稅部分是3492.07,稅額是34.93,但是季度申報增值稅的時候,跳出來的數(shù)據(jù)是免稅銷售額3492.07,本期免稅額是104.76

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 20:03

您上面分錄是,這是增值稅的減免優(yōu)惠,借:應交稅費-應交增值稅 104.76 貸:營業(yè)外收入 104.76

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-18 20:04

哦哦,我明白了,我們不管這個104.76,只管34.93,我們記在賬里的? 應交增值稅是多少金額,104.76我們沒有記在賬里 借:應收? 3527? 貸:主營業(yè)務收入? 3492.07? 應交稅費-應交增值稅? 34.93

頭像
快賬用戶3698 追問 2025-04-18 20:04

免稅收入3492.07,應交增值稅104.76,那跟開票的金額3527就對不上啊

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-18 20:05

您好,這個不用管的,按我們自己賬上做就可以了哦

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,本年度內(nèi),因享受稅收優(yōu)惠政策而累計減免的企業(yè)所得稅金額,是截至本季度末的累計值,而非僅本期的免稅額。涵蓋農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等特定項目所得,技術轉(zhuǎn)讓等項目的所得減免,技術轉(zhuǎn)讓所得 500 內(nèi)免
2025-04-18
你好 是的 是這么理解的
2021-03-18
利潤100百萬以內(nèi)的,用利潤乘以22.5%。
2021-07-10
你好,18658.87乘以22.5%。 減免的填寫這個。
2021-07-08
你好,是的,填寫減免的稅額
2021-12-16
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×