您好,本年度內(nèi),因享受稅收優(yōu)惠政策而累計減免的企業(yè)所得稅金額,是截至本季度末的累計值,而非僅本期的免稅額。涵蓋農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等特定項目所得,技術轉(zhuǎn)讓等項目的所得減免,技術轉(zhuǎn)讓所得 500 內(nèi)免
老師,您好。想問一下,小微企業(yè),所得稅季度申報,減免所得稅額,是自動帶出的,對嗎?
小規(guī)模申報所得稅,因為第二季度和第三季度是免收增值稅,第三季度申報企業(yè)所得稅的時候第一欄收入是累計三個季度包括免增值稅的金額嗎
老師,請問下小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報中的所得減免累計金額,是指什么所得呢?是本期免稅額嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯了,三月份開始錯的,我怎么改,改到七月份嗎?
今年中級什么時候可以打印準考證
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務是推廣服務,幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費還有超市小票都要計入主營業(yè)務成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時為什么不用抵消取得時新增的股本和資本公積呢
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汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計算公式是什么
老師你好,我們是一個電商科技公司,做的政府項目,我要怎么公項目核算呢
老師,有一個是所得減免累計金額,有一個是減免所得稅額本年累計金額,如何區(qū)分填寫呢?
?您好,所得減免:從利潤中扣減 減稅基 。即從利潤總額中扣減,比如農(nóng)林牧漁業(yè)項目所得免稅,技術轉(zhuǎn)讓所得 500 以內(nèi)免稅 ,環(huán)保節(jié)能、公共基礎設施項目減免等, 減免稅額:從稅款中扣減 減稅額 。已計算出的應納稅額基礎上,再按優(yōu)惠政策減免的稅額 即直接減稅 ,小型微利企業(yè)優(yōu)惠 如稅率20%減按5%、10% ,高新技術企業(yè)15%稅率,西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠等, 2.小型微利企業(yè)通常兩者需同時填寫 先扣所得減免,再享稅率優(yōu)惠 。
老師,那這種情況呢,小規(guī)模,這里有個本期免稅額104.7,應該在哪里填寫呢?
3月份開了3527的銷售普票,小規(guī)模增值稅納稅申報表上,免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,這種情況
您好,這是增值稅的減免優(yōu)惠,借:應交稅費-應交增值稅? ?104.76? ? 貸:營業(yè)外收入 104.76
這個增值稅的減免優(yōu)惠,是不用填在企業(yè)所得稅申報表中的所得減免本年累計金額,或者減免所得稅額本年累計金額的吧?
您好,是的,不一樣的稅哦
那這里不是有個營業(yè)外收入104.76,不屬于所得減免本年累計金額的數(shù)據(jù)嗎
您好,這是增值稅的減免,不是所得的減免嘛
喔喔,老師,但是你這里免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,營業(yè)外收入是107.76的話,那賬不平呀,這開票金額是3596.83,但是我普票開票金額是3527
您好,我們上面一直溝通的是104.76,現(xiàn)在來了一個107.76是什么金額呀 季度普票不滿30萬,不是全免么
打錯字了,這里免稅銷售額是3492.07,本期免稅額是104.76,營業(yè)外收入是104.76的話,那賬不平呀,這銷售額加上營業(yè)外收入是3597.83,但是我普票開票金額是3527
您好,應交稅費-應交增值稅是平時分錄里的,確認收入時把增值稅一起寫了,在季末才知道會不會超30萬 這里把應交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這不是一個分錄
我是說增值稅跟營業(yè)外收入那個分錄,那賬也不平呀
您好,這是減免了多少就記賬多少,不平我沒有理解哦
我開票金額3527,其中不含稅部分是3492.07,稅額是34.93,但是季度申報增值稅的時候,跳出來的數(shù)據(jù)是免稅銷售額3492.07,本期免稅額是104.76
您上面分錄是,這是增值稅的減免優(yōu)惠,借:應交稅費-應交增值稅 104.76 貸:營業(yè)外收入 104.76
哦哦,我明白了,我們不管這個104.76,只管34.93,我們記在賬里的? 應交增值稅是多少金額,104.76我們沒有記在賬里 借:應收? 3527? 貸:主營業(yè)務收入? 3492.07? 應交稅費-應交增值稅? 34.93
免稅收入3492.07,應交增值稅104.76,那跟開票的金額3527就對不上啊
您好,這個不用管的,按我們自己賬上做就可以了哦