紅字發(fā)票開具 登錄開票系統(tǒng)或電子稅務(wù)局,進(jìn)入 “紅字發(fā)票開具” 模塊,以銷方或購方身份錄入信息,選擇原藍(lán)字發(fā)票,填寫退貨信息,提交后根據(jù)購買方是否勾選認(rèn)證來決定是否直接開具紅字發(fā)票。 申報(bào)表填寫 申報(bào)表可以填寫負(fù)數(shù)。在增值稅申報(bào)表附表一中,對(duì)應(yīng)稅率欄填寫負(fù)數(shù)銷售額,同時(shí)在 “未開具發(fā)票銷售額” 欄填寫相應(yīng)正數(shù)使合計(jì)為 0。填寫負(fù)數(shù)可能觸發(fā)比對(duì)異常,需上傳情況說明,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后完成申報(bào)。
老師好,買方9月份買了A,B,C,D,E五種產(chǎn)品,我們賣方9月開出發(fā)票,五種產(chǎn)品在一張發(fā)票上,9月份買方發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在10月份,買方要退C,D兩個(gè)貨,請(qǐng)問我們賣方怎么弄這個(gè)發(fā)票?是我們開紅字發(fā)票嗎?是一整張(包括退貨的和沒退貨的)都開成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開紅字發(fā)票?紅字發(fā)票可以開一部分嗎?紅字發(fā)票必須10月份開出來嗎?還是11月份開出來也可以?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對(duì)方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
去年采購一批原料,已開發(fā)票結(jié)算了,現(xiàn)在審計(jì)核查后,要退回多結(jié)算的部分,可以直接記入營(yíng)業(yè)外收入嗎。還是要沖存貨成本,供應(yīng)商不配合,不給開紅字發(fā)票。
請(qǐng)問:我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢?
我是購買方,發(fā)票未認(rèn)證,對(duì)方讓我開具了紅字信息表,部分退貨,藍(lán)字認(rèn)證系統(tǒng)里找不到了不能抵扣勾選了,然后我把剩余的發(fā)票也紅字了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫,麻煩老師越細(xì)越好,采購發(fā)票做的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,第一次紅字發(fā)票的時(shí)候直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目
公司換法人怎么操作
一般納稅人企業(yè),將2015年購置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個(gè)月含稅租金30萬元。簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝]有找到
2題 為什么增加股東財(cái)富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟(jì)分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個(gè)具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶退回來的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開會(huì),來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會(huì)計(jì)簡(jiǎn)歷模板,怎么寫簡(jiǎn)歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請(qǐng)教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國(guó)外客戶的銷售價(jià)格?有啥區(qū)別?