你好,可以的,季度申報(bào)不用繳企業(yè)所得稅
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒(méi)有做完匯算清繳,沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤(rùn),預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師 申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候其中一項(xiàng)是彌補(bǔ)以前年度虧損,這一項(xiàng)是不是只能填上年度的虧損不能填上季度的虧損是嗎?
老師,我報(bào)本季度企業(yè)所得稅時(shí),顯示有彌補(bǔ)以前年度虧損A萬(wàn)元,但是我看到10月份報(bào)上季度的企業(yè)所得稅時(shí),也有彌補(bǔ)以前年度虧損,況且也是A萬(wàn)元,是不是彌補(bǔ)以前年度虧損重復(fù)了呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,季報(bào)的時(shí)候所得稅可以選擇用: 彌補(bǔ)以前年度虧損是吧?
每季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)總額可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我怎么報(bào)第一季度所得稅時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損?查看去年的報(bào)表第三季度和第四季度卻是可以彌補(bǔ)年度虧損的。
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報(bào)科技型中小企業(yè)申報(bào),我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請(qǐng)問(wèn)老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒(méi)有備注“投資款”,可以做實(shí)收資本科目嗎
股東投入的實(shí)收資本可以撤回嗎?樸老師
接前任會(huì)計(jì)的賬要不要調(diào)賬
我公司銷售商品100元/噸自提價(jià),稅率13%,本應(yīng)客戶自提,現(xiàn)需我司送貨上門,收客戶130元一噸,運(yùn)費(fèi)為:30元一噸,運(yùn)費(fèi)稅率是9%,因稅差所造成的稅費(fèi)損失啥計(jì)算呢?應(yīng)收回客戶的稅差損失多少錢呢?
建筑工程,小規(guī)模,有個(gè)項(xiàng)目有工程作業(yè),還有銷售材料,要怎么開票?是工程與材料分開開票嗎?
老師們有沒(méi)有那種給稅局提供的存貨周轉(zhuǎn)異常的整改自查文檔,帶數(shù)據(jù)的,該怎么寫
老師,8月份工資表少扣一個(gè)人的社保,如何做賬務(wù)處理,謝謝
老師,今天剛增加社保,員工說(shuō)要離職,那直接減員嗎,產(chǎn)生什么費(fèi)用嗎
你好老師,公司收到的穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼怎么記賬
稅款不足1元,免交。包括經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅吧,不管任何稅種吧
老師能確定的只有印花稅,企業(yè)所得稅。其他的,不確定