你好,你這個補充做計提利息的憑證,然后把這個負數(shù)轉(zhuǎn)到利息上面來

對于這題我有兩個疑問,第一個是他說15天后付采購的貨款,不就是只是我推遲15天付清,但是月底之前付完嗎?為什么算本月進貨付現(xiàn)支出要×50%?第二個問題是,題目說利息在還款時支付,而還款是在現(xiàn)金有結(jié)余時才還款,4月份壓根就沒有錢還款呀,那就不存在現(xiàn)金支付利息,只能計息但不支付,為什么算期末現(xiàn)金余額的時候要把利息扣掉呢?
老師小規(guī)模公司遇到這樣一個問題,之前21年公司貸款38萬長期貸款,一直沒有入賬,這個錢都花完了,之前會計沒有做過個賬目,但是現(xiàn)在每個月還在扣貸款利息。這個要怎么辦?
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估,沒有調(diào)增,我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù),這樣會影響23年的成本啊
老師,之前有筆業(yè)務(wù)做錯了,應該怎么調(diào)賬: 本年1月份還銀行貸款108萬。會計做賬時還款金額為100萬剩下的8萬倒擠到利息里面去了,當時的分錄是:借:短期借款100 利息費用8 貸:銀行存款 108 ?,F(xiàn)在7月我發(fā)現(xiàn)錯誤,應該怎么調(diào)整呢?是:借短期借款8 貸:財務(wù)費用8 這樣嗎 我司使用的是小企業(yè)會計準則
長期借款可以是負數(shù)嗎?之前公司貸款二十萬,每個月都在還款,以為都是還的本金,這個月發(fā)現(xiàn)是本金加利息,結(jié)果長期借款就成負數(shù)了,咋調(diào)整呢,還要還兩個月,之前都沒做利息科目
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費用
直接借財務(wù)費用,貸長期借款行不
你好,這個應該是貸方計入應付利息。
然后又咋做分錄
你好,然后借應付利息,貸長期借款