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老師好,請問應(yīng)付職工薪酬科目里,五險一金,在借方有一百多塊錢的余額,這個該怎樣把這個賬平了。具體分錄該怎么處,謝謝

2025-04-15 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-15 09:36

借管理費用-其他 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資

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快賬用戶3064 追問 2025-04-15 09:36

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-15 09:37

不客氣祝你工作順利加油

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借管理費用-其他 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
2025-04-15
同學(xué),你好,那說明應(yīng)付職工薪酬借方多出來,要貸方增加 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬
2021-01-13
你好,你說的這種情況,是兩個科目都需要寫的。
2024-04-15
你好,你看一下是不是你們有工資沒有支付,如果不支付的話,你可以借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入。
2021-04-06
你好,就是少做了計提是嗎?借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬。
2023-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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