您好,不全對(duì),是可以扣除,在申報(bào)時(shí)主動(dòng)填寫,系統(tǒng)通常不會(huì)自動(dòng)扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶季度如果沒(méi)超45萬(wàn)的話,就只要申報(bào)自然人系統(tǒng)里的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就可以了是嗎?如果超出了,就要在電子稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)增值稅和附加稅,就是兩邊都要申是嗎?
老師 我上季度的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 然后本季度的凈利潤(rùn)是正數(shù) 兩個(gè)季度的利潤(rùn)可以抵減后交企業(yè)所得稅嗎 需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 還是稅務(wù)局報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)抵減后計(jì)算本季度企業(yè)所得稅
老師 企業(yè)所得稅季報(bào)的計(jì)算原理是,本季度三個(gè)月的利潤(rùn)總額(不考慮減免),乘以稅率,是嗎?我們實(shí)際網(wǎng)上填報(bào)時(shí),填的是利潤(rùn)表中 本年 累計(jì)金額欄的利潤(rùn)總額?系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減去以前季度的,自動(dòng)計(jì)算是嗎?
老師:我有個(gè)單位去年年未是虧損的,但本年第三季度是盈利的,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)第9大項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損,就是說(shuō)即使本季度盈利了,以往年度虧損的,系統(tǒng)還是會(huì)自動(dòng)扣除往年虧損部分嗎
老師麻煩問(wèn)一下個(gè)體戶報(bào)第一季度經(jīng)營(yíng)所得收入和成本系統(tǒng)自動(dòng)匹配好 ,是不是最好按照匹配的數(shù)報(bào)
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師這個(gè)申報(bào)系統(tǒng)是全國(guó)統(tǒng)一的嗎
您好,各省會(huì)有小的區(qū)別,大致是一樣的
老師我現(xiàn)在就是個(gè)稅系統(tǒng)上呢,我們這15000是固定的系統(tǒng)自帶的動(dòng)不了
老師我試一下能刪除的
哦哦,是可以改的,因?yàn)榭赡芾习逶谄渌胤接泄べY,可以綜合所得申報(bào)時(shí)扣5000/月
老師平時(shí)可以不扣嗎,想一起扣6萬(wàn),什么時(shí)候扣 是年報(bào)時(shí)候扣還是第4季度扣
您好,可 以,一般也是年度匯繳扣6萬(wàn)的
老師4季度扣完6萬(wàn)了,年報(bào)還得填寫一次嗎,我看了和4季度是一樣的數(shù)據(jù)
您好,年報(bào)我們檢查一下,是不是已經(jīng)扣了6萬(wàn),不要重復(fù)扣,一般是年度匯繳時(shí)扣除
老師我們討論的這個(gè)是別人報(bào)的,我只是看人家報(bào)完的數(shù)據(jù), 他的4季度都扣完了,然后年報(bào)里的數(shù)據(jù)和4季度的數(shù)是一樣的可能把原數(shù)抄過(guò)來(lái)了
哦哦,一樣就是對(duì)的,4季度的累計(jì)就是全年的數(shù)據(jù)
老師4季度報(bào)表里應(yīng)納稅額402,減免稅額是201,己繳稅額是204,應(yīng)補(bǔ)退稅為什么是0,
您好,減免后應(yīng)交稅才201,但已交204,不用交了嘛
應(yīng)納稅額減掉減免稅額再減己交稅額,應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)3
您好,我們是不是定期定額的哦