同學(xué),你好 可以申報(bào)

我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均為0,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。
1.老師好,所得稅季報(bào)提示風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不為零,但是收入和成本為零,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示怎么辦 2.我們這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票沒(méi)成本,只有一些費(fèi)用,營(yíng)業(yè)成本那行填0是嗎?也就是收入-營(yíng)業(yè)成本跟第三行利潤(rùn)總額不等,可以嗎
預(yù)填企業(yè)季度申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入是0 營(yíng)業(yè)成本是0利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)這樣可以嗎?提示有稅收風(fēng)險(xiǎn)
老師,我申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)彈出來(lái) :(1)您填報(bào)的利潤(rùn)總額為-997.69,但填報(bào)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本為0,請(qǐng)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本是否填寫(xiě)正確。 點(diǎn)“確定”繼續(xù)申報(bào);點(diǎn)“取消”返回修改。 事實(shí)是收入和成本是零,負(fù)的利潤(rùn)總額是本年 累計(jì)數(shù),這樣的我能點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)嗎?還是說(shuō)要把利潤(rùn)總額改成0?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)收入小于成本顯示利潤(rùn)為負(fù),有風(fēng)險(xiǎn)怎么改呀
甲會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)上有一筆處置不好了,跟財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),經(jīng)理有義務(wù)指導(dǎo)解決嗎?
老師 跨境電商的貨物和服務(wù)在一個(gè)地方備案嗎
郭老師,我撤銷了退稅申請(qǐng),我現(xiàn)在進(jìn)去退稅模塊,顯示所屬期數(shù)據(jù)已作廢,前往退稅審核進(jìn)度查詢模塊進(jìn)行撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)操作
你好老師,小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)是怎么算稅的
老師,小規(guī)模清算的時(shí)候所得稅是按25%還是5%算的。
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來(lái)這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購(gòu)買(mǎi)游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?

