你好,這種是錯(cuò)的了。
老師,我們公司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務(wù)調(diào)整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級(jí)一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對(duì)方錢怎么好開發(fā)票給對(duì)方,可是廠家說做一個(gè)三方協(xié)議就好,還說廠家請(qǐng)來的財(cái)務(wù)做過很多企業(yè)整合,稅務(wù)上不會(huì)有問題,這種事情稅務(wù)上真的會(huì)認(rèn)可嗎?好擔(dān)心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級(jí)一般納稅人
請(qǐng)問我公司是小規(guī)模納稅人,廠家給我們開發(fā)票,發(fā)票上只寫單位名稱和納稅人識(shí)別號(hào),其他沒寫,比如公司開戶行和開戶賬號(hào)沒寫在發(fā)票上,這樣發(fā)票有效嗎
老師,我工廠的電費(fèi)是另一家工廠代交的,開的發(fā)票也是開他們抬頭的發(fā)票,我沒有發(fā)票,我不能稅前扣除,他那邊電費(fèi)又有多的發(fā)票,我們實(shí)際了電費(fèi),只是說供電局把我們這一部分的電費(fèi)開票給幫我代交公司的戶頭里面了,有什么方法把屬于我們工廠這部分的發(fā)票過戶給我們嗎?
發(fā)票驗(yàn)真?zhèn)卧诤隙悇?wù)服務(wù)上面能查到,在國家稅務(wù)總局電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)查不到,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到,這是什么原因?這種通用定額發(fā)票跟普通發(fā)票有什么區(qū)別,查驗(yàn)的時(shí)候只顯示對(duì)方的信息,不顯示我們公司信息,但實(shí)際給過來的紙質(zhì)發(fā)票是顯示我們公司的名稱跟納稅識(shí)別號(hào)的,有沒有可能一張發(fā)票開給了多個(gè)公司?
老師好 我們是設(shè)備代理商,資質(zhì)比較好,缺乏資質(zhì)的其他公司會(huì)掛靠在我們公司,去年年底有一家掛靠公司采購設(shè)備直接付的現(xiàn)金給廠家,然后讓廠家開發(fā)票給我們,然后他采購的設(shè)備銷售時(shí)客戶還不要發(fā)票,相當(dāng)于我們沒付款也沒開票出去 就有設(shè)備發(fā)票進(jìn)來 這種發(fā)票能用嗎
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
后續(xù)影響很大吧,該怎么辦,太多了
你好,正規(guī)的方式就是開紅字沖減,然后再重新開。
有好多年,都得紅沖在開嗎
你好,你也可以不沖,等稅務(wù)局要求的時(shí)候再?zèng)_