您好,帶好這些資料去大廳申報(bào)(更正后的企業(yè)所得稅報(bào)表(蓋章)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證。情況說(shuō)明(解釋0申報(bào)原因,法人簽字)?,F(xiàn)在電子稅務(wù)局限制造更正季報(bào)次數(shù)了
老師加收稅點(diǎn),不含稅金額開(kāi)具217621.29所有的稅一共要加收多少的稅點(diǎn)呀
問(wèn)下,我們有個(gè)異地項(xiàng)目,借用人家公司資質(zhì)投標(biāo)成功的,我們掛靠方到時(shí)開(kāi)票給被掛靠方把工程款取回來(lái),問(wèn)下被掛靠方異地個(gè)稅要不要申報(bào)
老師,我要進(jìn)電子稅務(wù)局查誰(shuí)是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?在哪里查?
老師請(qǐng)教一下,每天在一小餐館安排員工餐,在該餐館的消費(fèi),該老板無(wú)法就自身餐館提供發(fā)票給我,可以請(qǐng)老板在其他地方開(kāi)替票嗎?
你好老師,想咨詢一下,公司做房產(chǎn)代理,然后有8份發(fā)票對(duì)方開(kāi)給我司的,現(xiàn)在稽查局查到這8份發(fā)票虛開(kāi),但公司只有入帳2張,其他6份發(fā)票并沒(méi)有看到也沒(méi)有入帳,這個(gè)是要怎么回復(fù),入帳的2份發(fā)票入了費(fèi)用成本了要怎么處理
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口增值稅稅負(fù)率,分子:應(yīng)交稅+免抵退銷售額*退稅率,要不要再減去已退稅額?
賬面上有在建工程400多萬(wàn),但是錢是借的,還有沒(méi)付的,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么影響
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)居間服務(wù)類發(fā)票選擇什么稅目好,是咨詢費(fèi)還是其它,所得稅前是否有扣除比例限制
給專家報(bào)銷的機(jī)票,高鐵,,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?進(jìn)哪個(gè)科目?
老師,做了增值稅申報(bào),但是稅款一直沒(méi)有繳納,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有???有一筆都好幾年了沒(méi)有繳納
我直接在第四季度,申報(bào)第四季度的數(shù)據(jù),可以嗎
您好,這個(gè)可以哦,4季度 的申報(bào)的累計(jì)就是全年的數(shù)據(jù)
但是1-3季度都是0哦
您好,那還是去大廳更正,我們本要交更多滯納金的,現(xiàn)在都在4季度申報(bào),滯納金少了
我的報(bào)表是負(fù)數(shù),也要滯納金?
如果我1-3季度是0申報(bào),數(shù)據(jù)都改在第四季度,按第四季度申報(bào),稅務(wù)局會(huì)稽查嗎
您好,有沒(méi)有增值稅呀, 1-3都是0,還是有風(fēng)險(xiǎn)的,不太合常理
這個(gè)提示就是不能改的意思?
沒(méi)有增值稅,沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,有取得發(fā)票和計(jì)提工資
您好, 是的,這個(gè)不能更正, 沒(méi)有收入,都 是成本,那去大廳更正也沒(méi)有稅款
我離大廳遠(yuǎn),不想去............過(guò)去不方便
24年4月成立的公司,1-3季度都沒(méi)有開(kāi)票。利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
哦哦,新公司呀,就申報(bào)在4季度 , 我們的賬清晰,又沒(méi)有假的
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!