你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。

原材料有些少了10萬(wàn)左右,其中有些原材料已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,還在些原材料多了70萬(wàn),這是上任會(huì)計(jì)做的,多的原因是之前沒(méi)有發(fā)票就沒(méi)有按入庫(kù)到暫估入庫(kù),導(dǎo)致中途使用了沒(méi)有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒(méi)有實(shí)際出庫(kù)數(shù)量出庫(kù),所以導(dǎo)致賬實(shí)不符,少的原因我接手的時(shí)候是有的,但是在當(dāng)月又使用出去了導(dǎo)致有些原材料是負(fù)的,請(qǐng)問(wèn)這些怎么辦
原材料有些少了10萬(wàn)左右,其中有些原材料已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,還在些原材料多了70萬(wàn),這是上任會(huì)計(jì)做的,多的原因是之前沒(méi)有發(fā)票就沒(méi)有按入庫(kù)到暫估入庫(kù),導(dǎo)致中途使用了沒(méi)有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒(méi)有實(shí)際出庫(kù)數(shù)量出庫(kù),所以導(dǎo)致賬實(shí)不符,少的原因我接手的時(shí)候是有的,但是在當(dāng)月又使用出去了導(dǎo)致有些原材料是負(fù)的,請(qǐng)問(wèn)這些怎么辦?
老師2月份材料已經(jīng)入庫(kù),但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi)來(lái),2月份此材料已經(jīng)暫估入庫(kù),,那么3月份發(fā)票到了做賬,憑證后面附發(fā)票,入庫(kù)單,這個(gè)入庫(kù)單里就不用顯示2月份已經(jīng)入庫(kù)的材料了是吧,那么入庫(kù)單上還記錄下發(fā)票上的那個(gè)材料已經(jīng)再某月份,某號(hào)憑證已經(jīng)暫估入庫(kù)吧
有這樣一種情況:采購(gòu)在7月份,一個(gè)月期間會(huì)不斷有貨物送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說(shuō)7月份的采購(gòu)在8月份對(duì)賬、開(kāi)票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫(kù)的,但是有個(gè)問(wèn)題!倉(cāng)庫(kù)7月份就收到材料已經(jīng)入庫(kù),我做賬是8月份原材料入庫(kù),這就會(huì)導(dǎo)致不一致,請(qǐng)問(wèn)這種情況,是怎么回事呢???
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進(jìn)口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開(kāi)銷售發(fā)票?
前期銷項(xiàng)票有幾張開(kāi)錯(cuò)了,7月所屬期重開(kāi)了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對(duì)應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個(gè)勞動(dòng)者可以和2家公司簽訂勞動(dòng)合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個(gè)唱歌比賽,請(qǐng)了歌手,收到了演藝費(fèi)專票,可以用來(lái)抵扣嗎
我碰到一個(gè)問(wèn)題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個(gè)客戶23年欠我們58萬(wàn)(我們已經(jīng)開(kāi)具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時(shí)按照市場(chǎng)價(jià),不含稅金額7萬(wàn)做了庫(kù)存商品(暫估),對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會(huì)開(kāi)了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來(lái)的金額,但是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫(kù)的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理?
老師,員工開(kāi)貨車把別人家瓜果壓碎了,報(bào)銷單里報(bào)銷摘要應(yīng)該寫什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個(gè)稅的那些表考試給不給?
請(qǐng)教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒(méi)有收齊單證就不報(bào)退稅,等收齊月份再報(bào),增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅申報(bào)表總表允許有差額是嗎


我們是混凝土公司,有代加工的也有自己生產(chǎn)的,那我是不是需要把每樣原材料都做暫估
你好,這樣的話,你不直接暫估一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
對(duì)哦,這樣也可以嗎
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。但是不要暫估太多。