是的,就是那樣做的哈
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 是不是必須這樣寫?吧0.05那一步寫出來/
提問:老師,員工差路費,如果是一般納稅人,就借:.管理費用-交通費,貸銀行存款。高鐵票的話,按照9計提稅金。借管理費用-交通費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項,貸銀行存款。 如果是小規(guī)模納稅人,直接做借管理費用-交通費,貸銀行存款,對不?
剛來新公司,他們的公司有點事,暫時不能報稅公戶暫時不能走賬。當(dāng)時購買的零星開支,都是以收據(jù)入的賬,這些小票以后有的能給開票。 如果現(xiàn)在開的小票做的管理費用總計是,借管理費用50萬,貸銀行存款50萬。 開了30萬的票,是不是紅沖30萬管理費用,借管理費用30萬(紅字),貸銀行存款30萬(紅字) 收到開出的票,一次性總數(shù)做分錄,借管理費用,應(yīng)交稅費。貸銀行存款 如果開的專票就按上屬分錄做,如果開的普票,就不用紅沖了,就按原來的分錄 我的理解對嗎老師
老師您好,我們是一般納稅人,收到一張代理記賬咨詢費1000元的普通發(fā)票,那會計分錄是不是借:管理費用1000 貸:銀行存款1000
老師,我們是一般納稅人購買辦公用品,收到一張普通發(fā)票,我做分錄的時候,是借:管理費用-辦公品600,貸:庫存現(xiàn)金600,普通發(fā)票需要做稅額,還是說專用發(fā)票才有應(yīng)交稅費呢?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
還有一個小規(guī)模公司如果是開具銷售發(fā)票,專票跟普票是不是也不需要分稅出來啊
對外開票,都要價稅分離。取得普票才不需要
好的,那如果小規(guī)模取得采購專票呢,需要價稅分離?
小規(guī)模不抵扣進項,不需要價稅分離