借:固定資產(chǎn)清理 75765.81元(將固定資產(chǎn)原值轉(zhuǎn)入清理賬戶)
貸:累計折舊 71377.79元(將累計折舊轉(zhuǎn)入清理賬戶)
貸:固定資產(chǎn) 75765.81元(減少固定資產(chǎn))
外賬會計,去年11年買了車開了票,已做固定資產(chǎn),12月計提折舊,2月份繳納車輛購置稅增加固定資產(chǎn)原值,會計處理怎么做,如何折舊?
固定資產(chǎn)貨車原值220000元(已經(jīng)折舊完),預留殘值11400元,出售價為1萬元。 ?這個財務處理該怎么記賬?
老師,我公司單位一輛小汽車,購買時計入固定資產(chǎn)原值1405663.72元,計提15個月累計折舊439269.9元,剩余凈值966393.82元,賣出價格50萬,請問老師完整的賬務處理分錄怎么寫,感謝老師指導
某企業(yè)本月固定資產(chǎn)發(fā)生下列有關經(jīng)濟業(yè)務:(1)用不需用設備一臺對外捐贈,原值26000元,已折舊10000元,設備的實際價值4000元,已計提固定資產(chǎn)減值準備12000元。捐贈時對固定資產(chǎn)拆卸,發(fā)生清理費500元,用銀行存款支付,應負擔工資費用600元。(2)期末對一臺老車床計提減值準備,車床原價30000元,已折舊15000元,車床可收回價值3000元,計提減值準備12000元。(3)經(jīng)批準對企業(yè)用的一臺固定資產(chǎn)進行報廢清理,原價80000元,已折舊65000元,已計提減值準備10000元,固定資產(chǎn)的賬面價值為5000元做會計分錄
固定資產(chǎn)賬戶,上年轉(zhuǎn)來固定資產(chǎn)汽車原值98000元,于2021年7月新購入,折舊期限8年,于2022年上半年公司業(yè)績表彰時獎勵給管理張某,該車至2022年7月1日起過戶給個人作價50000元,審計時發(fā)現(xiàn)該筆業(yè)務未做處理,在固定資產(chǎn)賬戶中并一直在計提固定資產(chǎn)折舊。請問老師,就此事項應該調(diào)整分錄是什么
老師,第23題該如何選擇?支付過高費用有體現(xiàn)么?
老師好,我的出口企業(yè)是申請出口退稅,是還有一家不相關的業(yè)務的企業(yè)是同一個地址,一起辦公,房租水電費開給我的公司,會不會影響我退稅?
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時候納稅調(diào)增了,后期還有什么風險?
月末小規(guī)模的個人獨資企業(yè),應交稅費應交增值稅怎么結轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報表未分配利潤期末數(shù),有的資料沒有計算商譽,有的資料說要減商譽,有的說要加商譽,這道題的答案是減商譽,具體怎樣判斷商譽是該計算進去還是不計算進去,什么時候減,什么時候加,謝謝
答案的這個單位儲存成本怎么理解?
老師 其他應付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權,他交個稅是以25年3月末的未的未分配利潤為依據(jù),完稅憑證上的顯示個稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計入什么會計科目
借:銀行存款15000
貸:固定資產(chǎn)清理
貸:應交稅費
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
第一步和第二部不平
借:固定資產(chǎn)清理 4388.05
借:累計折舊 71377.79
貸:固定資產(chǎn) 75765.81
借:銀行存款15000
貸:固定資產(chǎn)清理
貸:應交稅費
這個你要看你開票是多少,就寫多少,我不知道稅率沒法寫
老師,最后固定資產(chǎn)清理貸方有余額,是不是需要做營業(yè)外收入?
是的,做到營業(yè)外收入里面
太謝謝老師了
不客氣,很高興幫你