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應(yīng)交所得稅貸方有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)平啊

2025-04-10 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-10 09:16

你好,你這個(gè)要看是什么原因,是多計(jì)提了嗎?還是有一部分稅沒有交

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快賬用戶1506 追問 2025-04-10 09:39

應(yīng)該是當(dāng)時(shí)多計(jì)提了,因?yàn)榈诙陞R算清繳的時(shí)候退了一點(diǎn)點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2025-04-10 09:39

你好,你可以做紅字憑證沖減計(jì)提的。

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快賬用戶1506 追問 2025-04-10 11:08

我當(dāng)年計(jì)提的是借:所得稅,貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅,那所得稅屬于損益科目,我紅沖計(jì)提怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:12

你好,這個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸,以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1506 追問 2025-04-10 11:12

好的呢,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:16

你好,不用客氣的了。

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你好,你這個(gè)要看是什么原因,是多計(jì)提了嗎?還是有一部分稅沒有交
2025-04-10
您好 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費(fèi)用 50
2024-01-04
您好,你是沒有做支付的分錄,是吧
2025-04-09
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2025-02-27
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