如果那個20萬是虛估的就要做賬調(diào)整,是真實發(fā)生的就不需要
2019年暫估的成本費用票,2020年匯算清繳前開進來,匯算清繳時需要納稅調(diào)整嗎?如果匯算清繳不用調(diào)整,賬務怎么處理需要調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調(diào)增么,因為暫估里面一直有余額?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務如何處理? 應付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
老師2023年匯算清繳前預計提了400 萬成本票 2024年收到票后做紅字沖回 正常做賬 2024年年底匯算時是不是要減掉之前紅沖的那一部分
2024年12月暫估成本20萬,如果匯算清繳前沒有發(fā)票,做2024年的匯算清繳時,是不是營業(yè)成本要減掉20萬?需要對賬務進行處理嗎
老師請問,每次月底做賬,本年利潤這個科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應付款,貸:其他應收款-(市財政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應付款,貸:其他應收款-(市財政結(jié)算專戶)。
速達系統(tǒng)時間設(shè)置在哪里
銷售農(nóng)資(農(nóng)藥或者肥料)屬于免稅嗎
老師,我是銷售方,我9月12號開的票,購買方9月15號報稅時可以抵扣嗎
速達軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
你好,老師買汽車上牌的費用可以入到固定資產(chǎn)里面嗎?
出開發(fā)票在那個平臺開?
老師 一般納稅人當月進項稅額有數(shù) 銷項稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
是次年把這筆暫估沖回就行是嗎?
是在12月的報表就得先沖掉,然后再做匯算
什么意思?要在12月的報表先沖掉?那是要改12月的賬?
你做調(diào)整分錄可以在今年做,但是還是要調(diào)整上年的報表,然后再做匯算
有個疑問,這個20萬,在2024年做了匯算清繳調(diào)增,然后在2025年做了紅沖(小企業(yè)會計準則),那2025年不是對這筆20萬又多繳了一次稅嗎?
怎么會多交呢?是24年你虛估了,調(diào)整為正確交稅
2024年利潤本來是10萬,然后調(diào)整這20萬,就按30萬來交稅。2024年的沒有問題。但是因為是沒有票來的,2025年需要把這筆沖掉,主營成本-20萬,這樣2025年的利潤不是也增加了20萬,這樣不是相當于2025年對這筆20萬又交了一次稅?是這樣理解嗎?
調(diào)整分錄應該是這樣 借:應付賬款-暫估 貸;利潤分配-未分配利潤 你調(diào)整的是24年的利潤,不影響25年的利潤哈
小企業(yè)會計準則不是直接可以用主營業(yè)務成本沖嗎?
不是,按權(quán)責發(fā)生制,要調(diào)整上年的報表