您好,這個(gè)正常變更就可以了,一般沒事
老師,我想咨詢一下,我接手的這個(gè)企業(yè)是從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的,公司最開始是另一個(gè)法人的,2018年有業(yè)務(wù),2019年沒有業(yè)務(wù),2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關(guān)系了),沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款(這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關(guān)系),付也付不出去,收也收不回來(lái)了,我應(yīng)該怎么處理?第一個(gè)方法是:應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來(lái)或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個(gè)做法有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?;第二方法:應(yīng)收做壞賬核銷,應(yīng)付做營(yíng)業(yè)外收入,這樣的做法對(duì)繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬(wàn)版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營(yíng),去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說(shuō)我們沒有固定資產(chǎn),我說(shuō)今年入的,他說(shuō)有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說(shuō)把資料準(zhǔn)備齊了就下來(lái)查賬,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
老師您好,我想請(qǐng)問我們公司在外地有項(xiàng)目,當(dāng)初也不知道需要辦理外管證,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三個(gè)月也都給甲方開票了,他們也把錢轉(zhuǎn)給我們了,然后這個(gè)月外地的稅務(wù)局說(shuō)我們沒有外管證,她們的發(fā)票抵扣不了,于是我在今天才在我們電子稅務(wù)局上申請(qǐng),第一次面對(duì)這種也不知道,就填了合同上的日期,結(jié)果過(guò)期了。我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局說(shuō),讓我們拿一份變更合同或者是延長(zhǎng)的補(bǔ)充協(xié)議來(lái)給我們辦理外管證延長(zhǎng),才能報(bào)驗(yàn)和預(yù)繳,我想問這種情況我們有罰款嗎?
@王超老師不要接 根據(jù)公司法律制度規(guī)定,下列有關(guān)公司合并、分立規(guī)則的說(shuō)法中,正確的有( ?。?。 A.公司合并、分立的決議由股東(大)會(huì)作出 B.債權(quán)人自接到公司合并通知書之日起30日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保 C.公司分立前的債務(wù)一律由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任 D.公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起30日內(nèi)通知債權(quán)人,并于45日內(nèi)在報(bào)紙上公告 E.公司合并、分立的,應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)清單 正確答案 : A,B,E 【知識(shí)點(diǎn)】公司變更 答案解析 : (1)選項(xiàng)C:公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是,公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。(2)選項(xiàng)D:公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。 問題:B選項(xiàng)為什么不對(duì),債權(quán)人應(yīng)該怎么辦,錯(cuò)在哪
老師好!之前我在房開公司上班,在2022年3月份開始我-直告知過(guò)老板要辭職,讓公司找人來(lái)對(duì)接工作,可老板一直說(shuō)找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人??晒镜霓D(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計(jì)發(fā)放拆遷戶過(guò)渡費(fèi)這些新來(lái)會(huì)計(jì)不接。從去年6月份我就沒去公司了,可票據(jù)到今年5月份才有人肯來(lái)接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放,問老板結(jié)算工資,可老板說(shuō)沒錢。而且也不想簽工資欠發(fā)證明。他l說(shuō)等幾天變更法人后由新股東來(lái)簽,我說(shuō)是交接去年的東西,怎么是新股東來(lái)簽,有這樣的說(shuō)法嗎?老師清問一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事?
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
哪個(gè)回復(fù)會(huì)好一些
您是想拒絕他,不想變更,是吧
我怕辦事員問
一般不會(huì)問這個(gè),他們天天面對(duì)這么多公司