那個(gè)只有去大廳補(bǔ)申報(bào)的,

關(guān)于個(gè)稅問題,個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是實(shí)際發(fā)放工資的次月申報(bào),但是我1月工資2月發(fā)了,我2月當(dāng)月就報(bào)了個(gè)稅,那我現(xiàn)在3月咋弄?這個(gè)錯(cuò)誤是從去年開始的,因?yàn)閷?duì)稅款所屬期不了解:公司是去年9月份才實(shí)際開始發(fā)8月工資的,應(yīng)該是10月才開始按收入報(bào)個(gè)稅,但是我從9月就按照我這個(gè)不對(duì)的邏輯報(bào)了,現(xiàn)在咋調(diào)?
老師,我現(xiàn)在接手一家新公司, 是建筑設(shè)計(jì)行業(yè),剛剛5月份才開業(yè),上個(gè)季度是0申報(bào),現(xiàn)在找我做賬報(bào)稅。我想問下怎么操作呢?是要先上電子稅務(wù)局看要報(bào)什么稅,然后從5月份開始補(bǔ)憑證補(bǔ)報(bào)表嗎?
老師,新公司,小規(guī)模勞務(wù)公司,五月份申請(qǐng)的稅務(wù)登記,當(dāng)時(shí)是忘了申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月在大廳補(bǔ)申報(bào)的按零申報(bào)報(bào)的,現(xiàn)在申報(bào)12月份出現(xiàn)了這個(gè)框框,我在統(tǒng)計(jì)查詢里看申報(bào)記錄,顯示5月在大廳申報(bào),請(qǐng)問這個(gè)提示要我更正,我該怎么操作?
老師,12月入職的新同事,1月份才發(fā)給他12月份的工資,社保從12月份開始增員,也就是系統(tǒng)1月份扣的12月份社保里就扣了此人的社保了,但1月份發(fā)的工資要2月份才能申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在1月份申報(bào)稅款屬期12月份的工資和個(gè)稅,我需要把這人放在這個(gè)月做0申報(bào)嗎?還是從下個(gè)月再開始申報(bào)?多謝了
老師您好,我想問下就是我們公司去年9-12月一直沒有發(fā)工資,然后我個(gè)稅也是按零申報(bào)的,現(xiàn)在1月份補(bǔ)發(fā)了9-12月的工資,現(xiàn)在是2月份,我這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該怎么申報(bào)合適呢,就是我已經(jīng)把好幾個(gè)月的加起來(lái)填報(bào)了,但是這樣下來(lái)個(gè)稅超級(jí)多,我感覺這樣申報(bào)不合適
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?


哦。好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。