借:累計(jì)折舊 貸:利潤分配-未分配利潤
固定資產(chǎn)多計(jì)提了2021年的折舊,在2022年才發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了折舊,在2022.3月賬上沖減多計(jì)提的折舊并做固定資產(chǎn)清理,那在做21年年度報(bào)表審計(jì)的時(shí)候,這個(gè)多計(jì)提的折舊要給它調(diào)整嗎?還是不用,直接按21年的報(bào)表數(shù)來做
一個(gè)老公司沒有帳,根據(jù)稅務(wù)局報(bào)表給新建了個(gè)帳,固定資產(chǎn)還有余額,之前提過折舊,但是沒有提折舊的明細(xì),固定資產(chǎn)還剩的余額可以在今年一次性把它折舊都提了嗎?合理?謝謝!
去年固定資產(chǎn)折舊折舊多了,現(xiàn)在匯繳清算怎么辦?資產(chǎn)折舊表怎么填寫,按正確的填寫?還是按多計(jì)提的寫?我是有幾個(gè)折舊已經(jīng)結(jié)束了沒發(fā)現(xiàn),繼續(xù)折舊了
去年固定資產(chǎn)折舊折舊多了,現(xiàn)在匯繳清算怎么辦?資產(chǎn)折舊表怎么填寫,按正確的填寫?還是按多計(jì)提的寫?我是有幾個(gè)折舊已經(jīng)結(jié)束了沒發(fā)現(xiàn),繼續(xù)折舊了
老師 我有一個(gè)固定資產(chǎn) 原值是68000 折舊計(jì)提了73000 之前多計(jì)提了 這個(gè)咋辦 按理說現(xiàn)在還沒有折舊完才對(duì)
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬的應(yīng)收賬款不想收回來了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開給個(gè)人還是公司?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國外,這個(gè)月對(duì)方要求我們開具了一張形式發(fā)票,對(duì)方由國內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對(duì)公戶,對(duì)于勞務(wù)公司來說,需要開具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過來,增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開始干的,這大半年時(shí)間,對(duì)方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒有收到錢,從這個(gè)月開始,對(duì)方每個(gè)月要求開具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個(gè)月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個(gè)現(xiàn)在還有辦法嗎
請(qǐng)問,22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請(qǐng)問是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報(bào),還是要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)
老師您好,您那邊有沒有關(guān)于房屋 個(gè)人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅方面怎么操作
更正當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表,重新做匯算
會(huì)有滯納金呢
如果不調(diào)增會(huì)怎么樣
必須要納稅調(diào)增的,多做費(fèi)用了
我2024年的匯算還沒有做,那么能不能一起填在2024年的匯算清繳里面
不可以的,那個(gè)是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)年做