您好,要確認(rèn)收入的,因?yàn)檫@個(gè)跨月了,

老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開(kāi)了3月+4月的發(fā)票,等于說(shuō)3月份的開(kāi)重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師好!請(qǐng)問(wèn)一月份開(kāi)的工程票已確認(rèn)收入成本,也已完工結(jié)算,3月份紅沖了一月份開(kāi)的發(fā)票,金額少了。3月份的帳是不是把一份份確認(rèn)的收入成本和完工結(jié)算的分錄紅沖,3月份按重新開(kāi)票的金額確認(rèn)收入成本?
公司收到一張10月份開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方11月份紅沖了這筆發(fā)票,紅沖的發(fā)票3月份才收到,可以把這筆發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做到3月份嗎
老師,一般納稅人,3月份供應(yīng)商開(kāi)給我們的原料發(fā)票,4月份紅沖了,又重新開(kāi)了正確的,4月份我們同樣把開(kāi)給客戶3月份的沖了,又開(kāi)了一張新的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況,是先入到3月,4月沖了,還是直接把正確的入3月?勾選已經(jīng)撤銷。
老師,一般納稅人,3月份供應(yīng)商開(kāi)給我們的原料發(fā)票,4月份紅沖了,又重新開(kāi)了正確的,4月份我們同樣把開(kāi)給客戶3月份的沖了,又開(kāi)了一張新的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況,是先入到3月,到4月沖了,還是直接把正確的入3月?勾選已經(jīng)撤銷,如果直接算到4月份,影響3月份增值稅報(bào)表里的銷售額數(shù)據(jù)嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


那為啥供應(yīng)商的開(kāi)個(gè)我們的,他們也是3月份稅率開(kāi)錯(cuò),4月份紅沖,我們就不能用3月發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣了?
您好,他們有沒(méi)有在3月開(kāi)紅字信息表,
沒(méi)有,4月開(kāi)的,我們沒(méi)勾選
您好,只是我們沒(méi)有勾選,如果勾選了能抵扣的