是的,納稅調(diào)增就得補(bǔ)交稅

你好,老師,前面的會計(jì)去年費(fèi)用計(jì)提,沒有發(fā)票,今年她匯算清繳也報(bào)掉了,我這邊應(yīng)該怎么操作
去年的預(yù)提費(fèi)用沒有沖回,年后匯算清繳前,今年有費(fèi)用發(fā)票開進(jìn)來,怎么做分錄沖去年的預(yù)提費(fèi)用
去年開進(jìn)服務(wù)費(fèi)電子普票,今年發(fā)現(xiàn)稅號錯了一位,今年紅沖重開會對去年的繳稅有什么影響,怎么匯算清繳
老師,到稅務(wù)局沖紅去年發(fā)票,今年匯算清繳去年的數(shù)據(jù),沖紅那個數(shù)據(jù)系統(tǒng)還有嗎?
匯算清繳時候,去年計(jì)提的工資沒有發(fā)完需要調(diào)增嗎? 匯算清繳時候,去年計(jì)提的工資今年3月發(fā)完的需要調(diào)增嗎
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


老師那300萬的話需要補(bǔ)多少呢
利潤超過300萬,全部按25%計(jì)算交所得稅
老師不想補(bǔ)稅的話該怎么辦
那個沒法子的,查到更麻煩,0.5倍罰款,還有滯納金
老師不過300萬呢
沒有超過300萬就按5%計(jì)算
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利