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老師您好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還交增值稅,我們是小規(guī)模計(jì)入的是營(yíng)業(yè)外收入,增值稅申報(bào)表收入含手續(xù)費(fèi)收入和利潤(rùn)表不含手續(xù)費(fèi)收入就會(huì)不一致,老師這個(gè)可以嗎。謝謝您

2025-04-05 12:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-05 12:09

您好,可以的哦,這是正常的,變賣固定資產(chǎn)時(shí)也不一樣,這是天生的不一樣

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快賬用戶6739 追問 2025-04-05 12:11

謝謝您老師

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快賬用戶6739 追問 2025-04-05 12:12

按實(shí)際利潤(rùn)表申報(bào)就行是吧老師

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齊紅老師 解答 2025-04-05 12:12

您好,是的,就是這么理解的哦

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您好,可以的哦,這是正常的,變賣固定資產(chǎn)時(shí)也不一樣,這是天生的不一樣
2025-04-05
朋友晚上好!分錄里先寫增值稅,我們小規(guī)模季度不滿30萬也不用交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入) 2.申報(bào)表收入也包含這個(gè)返還的收入一起申報(bào)嘛(3行或6行普通發(fā)票和未開票收入) 3.申報(bào)表和報(bào)表(利潤(rùn)表)收入一樣的 分錄1:個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,若不支付給申報(bào)人員: 借:銀行存款 貸:其他收益? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 分錄2個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,若支付給申報(bào)人員,收到時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 支付給申報(bào)人員時(shí): 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2024-04-05
您好,這個(gè)不一致是正常的呢。
2024-05-07
你好這個(gè)是不一樣你改為其他業(yè)務(wù)收入這樣就一致了
2021-07-01
個(gè)稅手續(xù)費(fèi),對(duì)是否征收增值稅,各地執(zhí)行不一,需要與當(dāng)?shù)囟惥智笞C下,是否要征收增值稅
2024-11-14
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