你好,可直接做為25年損益處理
老師 前任會(huì)計(jì)把19年的費(fèi)用掛到了往來(lái)賬,沒(méi)走費(fèi)用,這個(gè)月票回來(lái)了(實(shí)際上19年就開(kāi)出來(lái)了,只是票壓在對(duì)方),金額比較大(18萬(wàn)多)這個(gè)要怎么處理
老師,去年的費(fèi)用票,今年才收到,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在我想把這次費(fèi)用記到去年,我現(xiàn)在怎么調(diào)賬,去年申報(bào)表用修改嗎,匯算清繳怎么處理這筆費(fèi)用
老師,去年有兩筆報(bào)銷(xiāo)款,一筆是1萬(wàn)1,一筆是2萬(wàn)6。當(dāng)時(shí)賬上沒(méi)有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),所以掛帳了。借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人。現(xiàn)在要支付這兩筆錢(qián),怎么付比較合適。現(xiàn)金支付還是對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)出
@郭老師 員工20年有報(bào)銷(xiāo)一批費(fèi)用,賬上一直掛著他的應(yīng)付款項(xiàng),現(xiàn)在賬上要清理這個(gè)怎么處理呢
老是您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下就是我們老板6月份從公司轉(zhuǎn)了一筆較大金額的報(bào)銷(xiāo)款,銀行回單也是報(bào)銷(xiāo)款,我問(wèn)他要報(bào)銷(xiāo)的單據(jù),他說(shuō)這個(gè)暫時(shí)不用管,那我做賬的時(shí)候掛其他應(yīng)付款嗎?金額六萬(wàn)多到底怎么樣做賬務(wù)處理比較好,如果年底前拿不了那么多報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,那這筆款該怎么處理。
想查詢(xún)交了多少經(jīng)營(yíng)所得在哪里查詢(xún)
老師,要注銷(xiāo)公司,把賬上的往來(lái)和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶(hù)的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷(xiāo),賬上庫(kù)存30萬(wàn)元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶(hù)2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢(qián)給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶(hù),我給對(duì)方開(kāi)1%的專(zhuān)票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
還是要通過(guò)損益處理,不能通過(guò)費(fèi)用哈。那涉及到固定資產(chǎn)項(xiàng)目呢
就是 視同25年的費(fèi)用處理
就是相當(dāng)于25年的費(fèi)用做賬就是了嘛
是,相當(dāng)于25年的費(fèi)用做賬
明白了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!