你好,這個按現(xiàn)在的要求是直接用復(fù)印件入賬。
我公司收到的進項稅專票去年發(fā)票已認證抵扣了,但這個月通知我們這張發(fā)票對方作廢了,又從新開據(jù)了一張正確的發(fā)票給我們,這種情況怎么做分錄,
對方公司開具的專票丟失記賬和抵扣聯(lián),我們公司也沒有收到,沒有抵扣,這種情況怎么處理
老師,您好,就是我們現(xiàn)在是這種情況,對方公司給我公戶打了款,但是對方公司不給我們開發(fā)票,這個不開發(fā)票有沒有撒問題?
老師,要是對方公司已經(jīng)將發(fā)票抵扣。此張增值稅專用發(fā)票我們就開不了紅字發(fā)票對吧?我們正常開出來了就說明對方一定沒有抵扣對嗎。
老師,員工領(lǐng)取我司開出的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)之后丟失,沒有給到購買方,這種情況我們可以沖紅這張發(fā)票嗎?
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對個科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計提城建稅什么的
臨時工資表,合計可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個月只交到了11個月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補了一個月申報信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個月總額,只能把申報租金年總收入除以12個月來申報才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關(guān)稅費問題?
老師 我們是測繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費用-工資 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請了一個員工,然后我公司也是認識這個員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費是怎么算單位和個人的比例
請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
不是數(shù)電票,還是以前稅控盤開的三聯(lián)紙質(zhì)發(fā)票 。這種也可以復(fù)印入賬嗎
你好,是的??梢杂脧?fù)印件的。