你好,你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候怎么做的憑證就做相反的憑證,只是涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整。
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個(gè)月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅是2020年1月份工資表?,F(xiàn)在10月份申報(bào)的個(gè)稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會(huì)計(jì)計(jì)算個(gè)稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個(gè)稅要多一些,這個(gè)時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個(gè)稅都申報(bào)完嗎?如果沒(méi)有發(fā)放工資呢
你好,a公司的行政經(jīng)理月薪1萬(wàn),行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假,a公司每月發(fā)放1萬(wàn)工資給行政經(jīng)理,這期間發(fā)放的工資做賬的時(shí)候,是按平時(shí)那樣計(jì)提工資,計(jì)入費(fèi)用科目,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 但是2022年4月,當(dāng)?shù)厣绫>洲D(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1萬(wàn)多給a公司賬戶上,這1萬(wàn)多是社保局補(bǔ)貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說(shuō)這1萬(wàn)多不用付給她自己了,因?yàn)橹靶姓?jīng)理休產(chǎn)假期間,a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬(wàn)元工資抵掉了。那么請(qǐng)問(wèn)老師,這社保局付給a公司賬戶上的1萬(wàn)多生育津貼的錢如何做分錄
哈嘍 老師 你好 問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈 問(wèn)題是~ 前提是個(gè)工程公司 年底趕工,工人的工資要按天發(fā),然而工資還是用公戶發(fā)給項(xiàng)目經(jīng)理然后再由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)給工人,那這后期要怎么去做賬,我們要不要要簽訂合同啥的,后期涉及到哪些稅
老師好!之前我在房開(kāi)公司上班,在2022年3月份開(kāi)始我-直告知過(guò)老板要辭職,讓公司找人來(lái)對(duì)接工作,可老板一直說(shuō)找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人。可公司的轉(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計(jì)發(fā)放拆遷戶過(guò)渡費(fèi)這些新來(lái)會(huì)計(jì)不接。從去年6月份我就沒(méi)去公司了,可票據(jù)到今年5月份才有人肯來(lái)接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放,問(wèn)老板結(jié)算工資,可老板說(shuō)沒(méi)錢。老師清問(wèn)一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事?
老師好!之前我在房開(kāi)公司上班,在2022年3月份開(kāi)始我-直告知過(guò)老板要辭職,讓公司找人來(lái)對(duì)接工作,可老板一直說(shuō)找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人??晒镜霓D(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計(jì)發(fā)放拆遷戶過(guò)渡費(fèi)這些新來(lái)會(huì)計(jì)不接。從去年6月份我就沒(méi)去公司了,可票據(jù)到今年5月份才有人肯來(lái)接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放,問(wèn)老板結(jié)算工資,可老板說(shuō)沒(méi)錢。而且也不想簽工資欠發(fā)證明。他l說(shuō)等幾天變更法人后由新股東來(lái)簽,我說(shuō)是交接去年的東西,怎么是新股東來(lái)簽,有這樣的說(shuō)法嗎?老師清問(wèn)一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
2023年7月,法人給公司轉(zhuǎn)了40萬(wàn),被誤做賬做成了400百萬(wàn)了,一直是這樣,直到現(xiàn)在,貨幣資金余額一直很多,現(xiàn)在想調(diào)整,可以分幾個(gè)月調(diào)整嗎,有什么影響
老師按工時(shí)分配怎么計(jì)算呢
還需要調(diào)整報(bào)表嗎
你好,是的,是需要去調(diào)的。
填幾年的?
調(diào)幾年的?
這個(gè)涉及退還哪幾個(gè)年度的就要修改哪幾個(gè)年度。