您好,第一個(gè)分錄對(duì), 分錄2:屬于同一控制下企業(yè)合并(不多見的,需滿足特殊條件)初始計(jì)量原則:按被合并方凈資產(chǎn)賬面價(jià)值的份額(51% * 6.8萬 = 3.468萬)確認(rèn)長(zhǎng)投,支付對(duì)價(jià)與長(zhǎng)投的差額調(diào)整資本公積
謝謝老師。麻煩再問您一個(gè)問題 我們是A公司 現(xiàn)在開了一個(gè)B公司,其中這B公司的股東是A公司和一個(gè)自然人。現(xiàn)在A公司給B公司轉(zhuǎn)了10萬的投資款。那這樣的話B公司做賬就是借銀行存款,貸實(shí)收資本。那我們A.公司做為股東轉(zhuǎn)出去的投資款應(yīng)該怎么做賬?借長(zhǎng)期股權(quán)投資貸銀行存款嗎?這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期這樣掛,是正常嗎
我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓前一個(gè)股東是占股3%,個(gè)人,未實(shí)繳,一個(gè)是占股67%,個(gè)人,已繳納32萬,一個(gè)是占股30%,公司入股的,已全額實(shí)繳,總實(shí)收資本是100萬,轉(zhuǎn)讓后是三個(gè)股東湊出10%轉(zhuǎn)讓給新來的股東,實(shí)收資本還是100萬,新加入的股東投資40萬,占股10%,分錄借:銀行存款40,貸:實(shí)收資本10,資本公積30,假如那個(gè)已全額實(shí)繳的股東(轉(zhuǎn)讓前30)轉(zhuǎn)讓3%,那就前面已做的實(shí)收資本轉(zhuǎn)回3%的金額,借:實(shí)收資本3萬,貸:銀行存款3萬,這樣對(duì)不對(duì),是這樣理解嗎?
我公司認(rèn)繳出資51萬與另一自然人股東成立注冊(cè)資本100萬的一個(gè)新公司,現(xiàn)我公司銀行轉(zhuǎn)賬到新公司10萬作為投資款,如何記賬?借長(zhǎng)期股權(quán)投資-某公司10萬,貸銀行存款10萬,是這樣嗎?
老師你好,我司收購了一個(gè)小公司個(gè)人股東的51%股權(quán),小公司實(shí)收資本只有60萬(注冊(cè)資本520萬),按當(dāng)時(shí)凈資產(chǎn)平價(jià)收購,大概260萬元,款項(xiàng)轉(zhuǎn)給個(gè)人。對(duì)我司和投資公司來說應(yīng)該分別怎么記賬?后面工商登記完成,這個(gè)股東個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表上寫的協(xié)議價(jià)格是206萬,可能是為了少交稅,對(duì)投資的公司和被投資公司來說這種情況有影響嗎?
甲公司其中的三個(gè)股東分別以1500萬,300萬,225萬的價(jià)格把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司。同時(shí)這三個(gè)股東又以同樣的價(jià)格1500萬,300萬,225萬的價(jià)格買了乙公司的股權(quán)。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實(shí)收資本-三家股東 貸:實(shí)收資本-乙公司 甲這樣做賬對(duì)嗎,因?yàn)檫@三家股東當(dāng)時(shí)投資甲公司時(shí),部分做了實(shí)收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出股權(quán),只做實(shí)收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉(zhuǎn)出怎么做賬? 乙:借:長(zhǎng)期股權(quán)投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應(yīng)付款-三家股東 借:其他應(yīng)付款-三家股東 我同時(shí)做這兩家的賬?誰明白怎么做? 貸:實(shí)收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對(duì)嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因?yàn)閷?duì)沖了?但是有個(gè)問題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實(shí)繳注冊(cè)資本還是之前沒增資的金額,這個(gè)怎么處理?
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤(rùn)
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎