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我們是醫(yī)療器械銷售公司,我們和一家公司簽訂推服務合同,他們幫我們公司推廣商品,我們付他服務費,他們給我們開的推廣費發(fā)票,我這邊入賬可以進銷費用一業(yè)務宣傳費嗎?所得稅稅前扣除按什么比例?

2025-03-27 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-27 15:15

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2025-03-27
同學你好 沒有進項發(fā)票那有收到普票嗎
2023-03-28
國家稅務總局在2021年時回復過關于超出營業(yè)執(zhí)照范圍的開票問題,不存在超過就不能開票的情況,讓他按實開具 https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n3255681/c5166135/content.html
2024-06-18
你好,需要代扣代繳增值稅。
2024-08-22
這種情況下通常不需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅。 一、增值稅方面 境外單位向境內(nèi)單位提供的完全在境外發(fā)生的服務不屬于在境內(nèi)銷售服務,不征收增值稅。由于該境外公司的營銷服務都在境外,所以無需代扣代繳增值稅。 二、企業(yè)所得稅方面 1.?如果該境外公司在境內(nèi)未設立機構(gòu)、場所,或者雖設立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系,對于來源于中國境內(nèi)的所得應繳納企業(yè)所得稅。但因為其服務完全在境外提供,一般認為取得的所得不屬于來源于中國境內(nèi)的所得,無需繳納企業(yè)所得稅,也無需境內(nèi)企業(yè)代扣代繳。
2024-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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