買了這個(gè)是做什么用的?福利費(fèi)招待費(fèi)的抵扣不了。
一般納稅人簡易征收,還是可以取得進(jìn)項(xiàng)是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業(yè)所得稅,然后進(jìn)項(xiàng)是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
請(qǐng)教老師:公司購買酒水用于招待客戶,取得了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師好,請(qǐng)問公司購買農(nóng)副產(chǎn)品并取得專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
公司給經(jīng)理購買的辦公電腦 取得的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,請(qǐng)問公司購買桶裝水取得專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是入辦公費(fèi)嗎
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,入賬時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
對(duì)的是的,需要轉(zhuǎn)出來的
入賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,那原增值稅申報(bào)表需要更正嗎
對(duì)的是的,附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要填寫