你好,外賬上面這個(gè)做不了,外賬上面不能夠這樣操作。
請教高手,我有張沖紅發(fā)票收入是9萬多,是9個(gè)點(diǎn)稅是8千多,這個(gè)月6個(gè)點(diǎn)的收入票是1萬,稅是600多,如果要9個(gè)點(diǎn)的收入減去6個(gè)點(diǎn)收入填增值稅申報(bào)表,那退回的稅款就錯(cuò)了,要怎么填呢
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),需要買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,就是叫人家給我們開發(fā)票,人家扣了稅點(diǎn)后,把多余的款退回我們私賬,收回的款,請問怎樣做分錄。 比如,轉(zhuǎn)10000給人家,人家給發(fā)票10000元??鄢_票稅點(diǎn)后。給我們退回96000元。收回的96000不懂怎樣處理。
老師你好,有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要請教您。之前我們代開了125000元的發(fā)票,收稅點(diǎn)10321.1元,分別轉(zhuǎn)了10300元和21.1元,但是之前的會(huì)計(jì)只做了銀行存款增加10300, 另一筆21.1做的存現(xiàn),剩下的做收到現(xiàn)金114700元,后來返點(diǎn)退給中間人2100元做的其他應(yīng)付款,上個(gè)月把125000的發(fā)票紅沖了,退回已收稅點(diǎn)10321.1,扣除返點(diǎn)2100,實(shí)退8221.1元。請問這個(gè)紅沖并退款的分錄應(yīng)該怎么做啊
老師,請問我開出去13個(gè)點(diǎn)的票,拿回來了9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸票和3個(gè)點(diǎn)的材料票,按道理來說就交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,怎么算出來還是交那么多稅款呢?
實(shí)際發(fā)生金額是13333,匯款金額是133333,多匯12萬,對方開票開了133333,并且把稅點(diǎn)扣除,并且把剩余的款退回了,請問怎么做會(huì)計(jì)分錄
您好,老師,我單位是一個(gè)工廠,剛剛開業(yè),新進(jìn)了幾個(gè)小機(jī)器價(jià)值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥?jì)入固定資產(chǎn)把,那我計(jì)入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個(gè)月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個(gè)項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費(fèi)給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算器,老師這個(gè)表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
老師,你好,我們是六月份登記的,現(xiàn)在還沒有正式營業(yè),目前需要做什么,比如申報(bào)?
老師,你好,我想問一下,我們公司需要付一筆檢測費(fèi)給檢測公司,是用對公戶付呢?還是一般戶付啊?這有區(qū)別嗎?
9月份社保已經(jīng)交完了,然后員工要離職,這個(gè)社保怎么處理
我們公司租的廠房辦公樓,現(xiàn)在把期中的一部分又轉(zhuǎn)租出去,給別的公司了,我們公司可以開租賃發(fā)票嗎
盤盈原材料,怎么做賬
老師,這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳是先扣,匯算清繳時(shí)再退,還是不我們這邊代替他們申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,代替他們先預(yù)繳,后期在匯算清繳時(shí)退還到公司賬戶是不?
我做的內(nèi)賬?該怎么平賬?
你好,你把這個(gè)應(yīng)該收回的部分計(jì)入其他應(yīng)收款就行了。