您好,那員工得分開寫申請單的,付供應(yīng)商的是大額采購,員工的采購報銷是小零星的
老師,別人給我們公司干活,我們用現(xiàn)金支付的款,不需要填報銷單吧?是不是填付款申請單了?
請問老師,我員工采購,墊付采購款,回來我有發(fā)票,直接對公打款給這個員工,也是可以的吧
老師請問比如員工采購了材料是員工墊付的錢,回來員工拿發(fā)票來報銷,財務(wù)就直接按流程報銷給員工就可以哈,不用必須對公付給采購供應(yīng)商哈
老師好,借款給員工,后來員工也把款退還給公司了,憑證的附件只有付款申請單可以?不屬于違規(guī)吧
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,付款申請單,也不是全給付給供應(yīng)商的吧,也有付給員工報銷的還有采購的
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
這些填的報銷單還有付款申請單都要附件做賬的吧
您好,必須要有附件哦
那外賬做的,有附件嗎
您好,這個很難保證了,有時就是看銀行流水做分錄的,客戶不給他們,代賬也有難處
客戶不給他們啥?你說
您好,比如現(xiàn)在,您公司就是代賬的客戶,咱的原始附件,沒有及時給代賬來入賬
我的意思是說付款申請單也沒有,報銷單也沒有,他們咋做出來的分錄
哦哦,那?不會做分錄的哦,他們啥也不清楚,金額也沒有嘛
有開進來的發(fā)票,有金額呢?比如開的加油費的發(fā)票
哦哦,那也得問清楚才寫分錄,他不知道這個款是要支付的還是以前有借款,現(xiàn)在是沖? 其他應(yīng)收款的
老師。是不是所有的記賬憑證必須要有附件,這個是一定的
您好,是的,財務(wù)入賬是有依據(jù)的
老師,現(xiàn)在都是那種財務(wù)軟件做賬。還需要打印出來記賬憑證裝訂成冊嗎?還要裝訂科目余額表,明細(xì)賬,總賬,資產(chǎn)負(fù)債表。還有完稅證明這些的嗎?
您好,憑證當(dāng)然要每月打印并裝訂的, 后面這些打印好了,一年裝訂一次就可以了,
老師,這個圖片上的兩句話是啥意思?這是銀行承兌匯票
?您好,您看這樣寫是不是能理解 出票人開了一張“欠條”(匯票),上面寫著:“請某某(付款人)在某個日期付這筆錢給某某(收款人),到時候一定要付哦!” 付款人看到這張“欠條”后,如果同意付錢,就會在上面寫:“我同意付這筆錢,到時候一定付!”然后簽上自己的名字。這就是“承兌”。 這樣一來,這張“欠條”就變成了一個有法律效力的承諾。到了約定的日期,付款人必須無條件把錢付給收款人,不能賴賬
那電子財務(wù)公司承兌匯票是什么 老師 你見過嗎
您好,見過的,但我們不收,就是出票人是財務(wù)?公司,這種票據(jù)是沒有保障的