同學(xué),你好 沒(méi)有什么大改變。 5月中旬申報(bào)是可以的

老師,請(qǐng)問(wèn): 1.更改之前季度申報(bào)的財(cái)報(bào)會(huì)有處罰嗎? 2.申報(bào)的利潤(rùn)表本期金額是按6月本年累計(jì)數(shù)填還是4-6月份的合計(jì)金額,上期金額是去年同時(shí)期嗎?還是上個(gè)季度的? 3.申報(bào)季度企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是看6月利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù),還是4~6月份本期數(shù)相加,如果是本年累計(jì)的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經(jīng)繳費(fèi)了,可以作廢更改申報(bào)嗎? 請(qǐng)老師解答,謝謝!
老師 請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈 就是我公司去投標(biāo) 審計(jì)報(bào)告這邊要提供所有者權(quán)益變動(dòng)表 如果沒(méi)有可以寫(xiě)說(shuō)明 但是我們平時(shí)申報(bào)稅務(wù)不都是3表嗎?是現(xiàn)在因?yàn)閷徲?jì)準(zhǔn)則更改所以變成4表1注慢慢普及了 還是說(shuō)一般大型企業(yè)才比較多需要 中小企業(yè)按規(guī)定的3表就好呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)2022年的經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在可以在自然人里申報(bào)嗎?是填A(yù)表,還是B表?2022年7月變成了定額征收,那只用報(bào)1一2季庶的嗎?3一4季度不用申報(bào)吧。謝]
老師好,朋友的公司是小規(guī)模納稅人,22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒(méi)找人繼續(xù)做賬,去年后3個(gè)季度的稅是他自己到大廳申報(bào)的,增值稅申報(bào)無(wú)問(wèn)題,但是企業(yè)所得稅表上全部填寫(xiě)的0,財(cái)務(wù)報(bào)表后面3個(gè)季度沒(méi)有申報(bào)過(guò),2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)他也是在大廳全部填寫(xiě)0申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好,還是從去年5月建賬比較好?從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報(bào)表和2022年的年度報(bào)表嗎?
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設(shè)立,但是一直是記賬公司做賬報(bào)稅,只做了專(zhuān)票的進(jìn)銷(xiāo),費(fèi)用都沒(méi)有做過(guò),今年還沒(méi)匯算呢。我想請(qǐng)問(wèn)老師,去年的費(fèi)用,我今年還能做進(jìn)來(lái)嗎,之前的申報(bào)表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個(gè)人合伙做呢,最后那兩個(gè)股東不出錢(qián),一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個(gè)股東退出了,我們要把營(yíng)業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬(wàn)的費(fèi)用,我現(xiàn)在還能做嗎
確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是以貨物轉(zhuǎn)移為準(zhǔn)還是開(kāi)票為準(zhǔn)或是收到貨款為準(zhǔn),牽扯增值稅申報(bào)以及所得稅
小規(guī)模是不是成立以后就可以開(kāi)票?從哪里可以看出來(lái)?
涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試的客觀題占多少分?主觀題占多少分?
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開(kāi)票應(yīng)該屬于哪一類(lèi)呢,
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說(shuō)含稅有的老師說(shuō)不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷(xiāo),差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開(kāi)3%的專(zhuān)票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒(méi)法抵扣,取得專(zhuān)票也沒(méi)用,人力資源公司差額開(kāi)票,專(zhuān)票那部分,取得專(zhuān)票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來(lái)對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫(xiě)分錄


老師選表單還跟去年沒(méi)區(qū)別吧?
同學(xué),你好 對(duì),沒(méi)有區(qū)別