同學(xué) ,你好 借:其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目甲方?jīng)]有錢,開了100萬發(fā)票沒給工程款我們,這個(gè)月甲方讓我們辦了了一個(gè)工商銀行賬戶,開了一個(gè)航信貸,工商銀行給我們打了100萬,還直接劃扣了一個(gè)利息35000。這一百萬就算是甲方付的工程款,這怎么做賬啊
老師,我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺(tái)去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實(shí)現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請(qǐng)電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的)那到時(shí)客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進(jìn)項(xiàng)的,怎么開票?)
老師,有個(gè)問題想咨詢一下,有筆業(yè)務(wù),我們4S店先墊付給客戶100元,后來,廠方索賠返給我們這100元,我們開票100給廠方,這種情況,我支付出去的100元是做成費(fèi)用,還是沖減收入?
老師好 我問下以房抵債賬務(wù)處理怎么做?比如客戶欠我們的錢(100萬),把房子抵給我們,我們欠供應(yīng)商的錢(100萬),我們把房子又抵給供應(yīng)商。但是不經(jīng)過我們這,直接是客戶把房子抵給供應(yīng)商的這種情形。
老師,我想咨詢一個(gè)問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
但是這個(gè)最后要怎么消除呀,我們給客戶返還的這100又沒有發(fā)票,一個(gè)月還挺多的
同學(xué),你好 不是甲方會(huì)把這個(gè)100給你的嘛,比如你收到甲方的錢10100 借:銀行存款10100 貸:應(yīng)收賬款? 10000 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款? 100
但是我們給甲方提供發(fā)票的時(shí)候按照10100提供的,這樣應(yīng)收賬款不就有結(jié)余了嗎
同學(xué),你好 你實(shí)際收到10000,應(yīng)收賬款就按照10000做
老師我還是沒理解,我們給甲方開的發(fā)票是按照甲方給我們付款金額開的,比如我們開了1000塊錢給甲方,這1000里面就包含了我們要給客戶返還的100,我們給客戶返還的這100如果掛其他里面,這個(gè)一直消不掉呀
同學(xué),你好 客戶先支付100,這個(gè)100支付給了誰??是甲方還是你們?
老師我把這個(gè)關(guān)系重新復(fù)述一下,可能我剛才沒說清楚,有家教育機(jī)構(gòu)委托我們給他們做推廣,我們自己沒有支付平臺(tái),我們租賃了一個(gè)第三方平臺(tái),學(xué)生家長(zhǎng)需要通過第三方平臺(tái)來購買教育機(jī)構(gòu)課程,購買課程所先支付的費(fèi)用是我們通過返還給家長(zhǎng)的,最終教育機(jī)構(gòu)會(huì)把這個(gè)錢結(jié)算給我們,我們給教育機(jī)構(gòu)開具發(fā)票,但是我們給家長(zhǎng)返還的就沒法得到票據(jù)
同學(xué),你好 按照你的說法,舉個(gè)例子。家長(zhǎng)要課程1000元,先支付第三平臺(tái)100元,教育機(jī)構(gòu)給你們100元,你們?cè)侔?00元給家長(zhǎng)。你們推廣收了服務(wù)費(fèi)10元,教育機(jī)構(gòu)就一起打給你們110元,你們要給教育機(jī)構(gòu)開發(fā)票110元,對(duì)嗎?
老師是這樣的
同學(xué),你好 那我了解了,實(shí)際你們收入只有10元,但是你們開具發(fā)票110了。那這個(gè)支付家長(zhǎng)的100元,你們沒有發(fā)票,不能稅前扣除,你做營業(yè)外支出