同學(xué) ,你好 借:其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

老師,我們有個項目甲方?jīng)]有錢,開了100萬發(fā)票沒給工程款我們,這個月甲方讓我們辦了了一個工商銀行賬戶,開了一個航信貸,工商銀行給我們打了100萬,還直接劃扣了一個利息35000。這一百萬就算是甲方付的工程款,這怎么做賬啊
老師,我們公司新增一個業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進(jìn)項的,怎么開票?)
老師,有個問題想咨詢一下,有筆業(yè)務(wù),我們4S店先墊付給客戶100元,后來,廠方索賠返給我們這100元,我們開票100給廠方,這種情況,我支付出去的100元是做成費用,還是沖減收入?
老師好 我問下以房抵債賬務(wù)處理怎么做?比如客戶欠我們的錢(100萬),把房子抵給我們,我們欠供應(yīng)商的錢(100萬),我們把房子又抵給供應(yīng)商。但是不經(jīng)過我們這,直接是客戶把房子抵給供應(yīng)商的這種情形。
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會計分錄
老師,公司購買的二手車,但是戶頭是上在公司員工名下的,車是用于公司經(jīng)營的,這個車所產(chǎn)生的費用能算在公司費用里不?
公司租的辦公地方用不了,裝修后轉(zhuǎn)租出去一半,租賃不在公司經(jīng)營范圍內(nèi),這種怎么給租房的單位開票?
我補(bǔ)繳了24年的印花稅及城建稅等,那我所得稅年報要不要更正
老師請問小規(guī)模飯店美團(tuán)綁定開票稅率填寫3%還是1%?謝謝
法院案件勝訴,收到法院的款項,入什么科目
申請了退稅,不知道退什么稅,電子稅務(wù)局怎么查
老師,公司可以聘用退休人員?需要怎么樣操作?個稅申報如何申報?
出口退稅怎么退是交的增值稅全部退嗎
企業(yè)注銷,應(yīng)付賬款貸方有余額,怎么調(diào)賬,不交企業(yè)所得稅
增值稅稅負(fù)按2%交,成本大概增加多少,汽油單價6.95柴油6.56,老板這么問……那需要有哪些數(shù)字,才能算出,不考慮費用、工資的情況下,加油站零售行業(yè),進(jìn)銷稅率都是13%
但是這個最后要怎么消除呀,我們給客戶返還的這100又沒有發(fā)票,一個月還挺多的
同學(xué),你好 不是甲方會把這個100給你的嘛,比如你收到甲方的錢10100 借:銀行存款10100 貸:應(yīng)收賬款? 10000 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款? 100
但是我們給甲方提供發(fā)票的時候按照10100提供的,這樣應(yīng)收賬款不就有結(jié)余了嗎
同學(xué),你好 你實際收到10000,應(yīng)收賬款就按照10000做
老師我還是沒理解,我們給甲方開的發(fā)票是按照甲方給我們付款金額開的,比如我們開了1000塊錢給甲方,這1000里面就包含了我們要給客戶返還的100,我們給客戶返還的這100如果掛其他里面,這個一直消不掉呀
同學(xué),你好 客戶先支付100,這個100支付給了誰??是甲方還是你們?
老師我把這個關(guān)系重新復(fù)述一下,可能我剛才沒說清楚,有家教育機(jī)構(gòu)委托我們給他們做推廣,我們自己沒有支付平臺,我們租賃了一個第三方平臺,學(xué)生家長需要通過第三方平臺來購買教育機(jī)構(gòu)課程,購買課程所先支付的費用是我們通過返還給家長的,最終教育機(jī)構(gòu)會把這個錢結(jié)算給我們,我們給教育機(jī)構(gòu)開具發(fā)票,但是我們給家長返還的就沒法得到票據(jù)
同學(xué),你好 按照你的說法,舉個例子。家長要課程1000元,先支付第三平臺100元,教育機(jī)構(gòu)給你們100元,你們再把100元給家長。你們推廣收了服務(wù)費10元,教育機(jī)構(gòu)就一起打給你們110元,你們要給教育機(jī)構(gòu)開發(fā)票110元,對嗎?
老師是這樣的
同學(xué),你好 那我了解了,實際你們收入只有10元,但是你們開具發(fā)票110了。那這個支付家長的100元,你們沒有發(fā)票,不能稅前扣除,你做營業(yè)外支出