你好,你這個(gè)解決不了,除非你就是不要合在一起記賬。
假定鴻韻公司2019年6月1日至10日發(fā)生如下與現(xiàn)金收付有關(guān)的交易或事項(xiàng):(1)3日,支付購買材料運(yùn)費(fèi)150元(假定不考慮稅金的處理)。(提示:借方科目為“在途物資”)。(2)4日,從銀行提取現(xiàn)金15000元,備發(fā)工資。(3)5日,用現(xiàn)金15000元向員工發(fā)放工資。(提示:借方科目為“應(yīng)付職工薪酬”。)(4)6日,用銀行存款35000元償還應(yīng)付賬款。原始憑證為銀行存款轉(zhuǎn)賬支票存根1張,銀行付款通知單1張。(5)7日,銷售商品原價(jià)20000元,增值稅稅率13%,貨款及增值稅款項(xiàng)以及轉(zhuǎn)入銀行賬戶。1.根據(jù)所給資料編制會計(jì)分錄,注明應(yīng)填制的記賬憑證名稱及編號。以(1)為例應(yīng)填制付款憑證,編號為:現(xiàn)付字第1號。借:在途物資150貸:庫存現(xiàn)金150(如果是使用銀行存款支付,記為“銀付”)2.編制匯總收款憑證(從1日到10日),采用下面的格式,或者是下載附件excel里面的格式。匯總記賬憑證賬務(wù)處理.xlsx匯總付款憑證貸方科目:銀行存款2019
老師從銀行提取現(xiàn)金,只編制付款憑證不編收款憑證,登記銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬都弄嗎?還是只根據(jù)付款憑證編輯銀行存款日記賬?記賬憑證和賬簿后面那個(gè)記賬符號√分別是什么時(shí)候畫?
老師,我剛接解出納工作才幾個(gè)月,就是記賬憑證號需要和會計(jì)的一致嗎?還是出納自己編個(gè)憑證號 ?之前我們公司的會計(jì)說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個(gè)編號,再交給會計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計(jì)做賬,再交給我,按會計(jì)上的記賬登記登記,因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的,會計(jì)做賬沒我的及時(shí),朋友和我說不需要和會計(jì)的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個(gè)編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計(jì)分錄的編個(gè)編號呢?我們會計(jì)的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個(gè),我們會計(jì)說前面加個(gè)1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計(jì)專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
請問老師,如果涉及庫存現(xiàn)金和銀行存款為一筆業(yè)務(wù)的情況下只記付款的一方對吧。如提取備用金,憑證就填銀行存款的付款憑證:借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款。庫存現(xiàn)金的收款憑證就不需要填了,要不然就是重復(fù)記賬了,這樣理解是對的嗎?但是填寫日記賬的時(shí)候?yàn)槭裁匆钤诂F(xiàn)金日記賬而不是填在銀行存款日記賬呢?
注冊會計(jì)師王海在審查明月公司時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司平時(shí)現(xiàn)金收入少,金額小,但發(fā)現(xiàn)11月3日21號憑證現(xiàn)金解繳銀行8萬元,王海對上述業(yè)務(wù)存有疑問,抽查憑證審查。1.抽調(diào)11月3日21號會計(jì)憑證,其會計(jì)處理: 借:銀行存款 80 000 貸:庫存現(xiàn)金 80 000 審計(jì)人員通過現(xiàn)金日記賬調(diào)閱收款憑證,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收入憑證所附的收據(jù)為9月10日,注明收到某企業(yè)廠房租金收入8萬元,其會計(jì)處理為:借:庫存現(xiàn)金 80 000 貸:其他應(yīng)付款 80 000 審閱“其他應(yīng)付款”明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)該賬戶無期末余額,其借方分別發(fā)現(xiàn)30000和50000元金額,審計(jì)人員立即抽調(diào)兩張記賬憑證,一張為11月15日32號會計(jì)憑證,一張為12月9日16號會計(jì)憑證,其會計(jì)處理均為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 經(jīng)向該公司詢問,已將這筆租金收入作為年終獎(jiǎng)發(fā)給職工。 要求:不考慮稅費(fèi),請分析上述處理存在的問題 編制調(diào)整分錄。
老師,請問員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會的視頻?
老師自然人扣繳端怎么添加多個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅么?
老師購進(jìn)小麥粉 面粉9%稅率用于生產(chǎn)13%的稅率可以用加計(jì)扣除嗎
老師,請問下,我們老板用汽車用品公司打款給廠家125萬,實(shí)際這個(gè)125萬是付的老板另外一個(gè)公司,汽車公司,發(fā)票是開給汽車公司的這樣子有什么問題?
老師,我們是銷售門窗的,從廠家訂制客戶門窗,我們公司的成本沒法核算,都屬于私人訂制的那種,成本核算一直沒有具體方法,之前會計(jì)都是隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致賬目混亂,我剛?cè)肼毠?,廠家生產(chǎn)完了之后直接發(fā)貨給客戶,公司不舍倉庫,我補(bǔ)了之前一個(gè)月的憑證,因公司沒有倉庫,所以我用在途物資過渡,最后發(fā)現(xiàn)成本沒發(fā)核算,客戶訂制的產(chǎn)品貨款交給公司后,公司不是同一時(shí)期一起下給廠家訂貨,且生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)周期不一樣,公司做的訂單跟蹤臺賬沒有分明細(xì),只有客戶總金額,廠家訂貨的總貨款,這樣就沒辦法核算成本了,我在原來的表上加了產(chǎn)品名稱和數(shù)量,公司不愿意使用,原本想采用移動(dòng)加權(quán)平均法來核算成本的,現(xiàn)在看,實(shí)現(xiàn)不了!我現(xiàn)在也不知道怎么辦!
老師,我們是一般納稅人上個(gè)月開出去的專票這個(gè)沖紅了,會影響月初的增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個(gè)員工離職了,開始說讓另外一個(gè)員工肩,她就說她開個(gè)單,1500給這個(gè)人,500給老板的親戚?,F(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個(gè)人干最好
又要對的都對的上,又要合在一起,這本身就是矛盾的。
還有就是兩張票做兩筆分錄,但只有一張總的銀行回單編制銀行號編幾個(gè)號?
你好,你這個(gè)可以共用一個(gè)銀行號。