你好,是的,就是這樣子的。

殘保金工資總額和人數(shù)數(shù)值提取問題,按哪個? 個稅申報,是3月份申報2月所得1月工資。我就想問,提取殘保金工資總額和人數(shù)的時候,是直接用1-12月個稅申報表數(shù)據(jù)嗎?(1-12月個稅申報表,報的對應(yīng)是上年度11月到今年度10月的工資)
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報個稅扣繳稅款,在計算1月工資時是根據(jù)預(yù)算出來的個稅金額,但2月實際發(fā)放時因為某些原因沒有發(fā)放這個員工的工作,3月申報就不能申報這個沒發(fā)放員工工資對嗎?這樣賬上就會有差額,每月申報、核算時都要去核對這個數(shù)?
電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表,申報日期都是按季度,1月,4月,7月,12月 那每次申報都是按3個月相加的數(shù)據(jù)嗎,比如4月申報就是1月2月3月的數(shù)據(jù)?是這個意思嗎
季度申報財務(wù)報表,比如7月申報報表的時候。利潤表中的本期金額是指4-6月的數(shù)據(jù)嗎,那上期金額是1-3月的嗎
老師/:coffee,公司4月份發(fā)放的職工1月份的工資,工資是10000元,個稅申報的時候,1-3月份申報工薪所得的時候按照零申報,4月份發(fā)工資的時候,5月份申報4月發(fā)的10000元嗎? 還是1-4月份的,按照計提的工資申報,實際發(fā)工資的時候,如果有差額,再倒回去,更正1月份的申報表呢? 哪一種更合適呢?
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
那是根據(jù)應(yīng)發(fā)還是實發(fā)啊
你好,這個按照應(yīng)發(fā)工資。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。