借:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 新開發(fā)票 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 沖負(fù)數(shù)發(fā)票
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,點(diǎn)擊了一表集成,顯示的也是負(fù)數(shù)金額,我應(yīng)該如何報(bào)稅呢?
我們是一般納稅人,8月份開了一張發(fā)票,分錄做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi)) 10月紅沖了這張票,又開了一張一樣金額的,那10月沖紅的分錄怎么做?重開的藍(lán)字發(fā)票分錄怎么做?
老師您好,請(qǐng)問公司在4月份開具了一張數(shù)電發(fā)票,是電子專用發(fā)票,已經(jīng)隔了幾個(gè)月了, 現(xiàn)在已經(jīng)不能作廢了,開具了一張紅字發(fā)票,做了紅沖,現(xiàn)在重新開具一張藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問我開具的紅字和藍(lán)字發(fā)票是不是都要給到對(duì)方呢?
2024年我收到一張光伏項(xiàng)目9點(diǎn)施工發(fā)票150萬元,并做了折舊,2025年因?qū)Ψ桨l(fā)現(xiàn)稅種錯(cuò)誤,2月份紅沖了這張發(fā)票并在當(dāng)月開具了一張13點(diǎn)設(shè)備發(fā)票100萬元和3月開具一張9點(diǎn)施工發(fā)票50萬元給我方(歷時(shí)2個(gè)月完成開具發(fā)票)總金額還是150萬沒變,因?yàn)槎慄c(diǎn)問題,項(xiàng)目未稅金額增加了,我的折舊部分應(yīng)該如何記賬,之前的折舊是不是要全部沖回
老師,一般納稅人企業(yè),25年2月開具一張紅字發(fā)票,沖銷2024年10月一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票。2月又開具了一張金額一致的發(fā)票。請(qǐng)問我現(xiàn)在該如何做賬。
破產(chǎn)管理人在為破產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算時(shí),產(chǎn)生的交通費(fèi),快遞費(fèi),油費(fèi)可以算作破產(chǎn)費(fèi)用嗎,應(yīng)該在事務(wù)所報(bào)銷還是在管理人賬戶報(bào)銷
增值稅納稅申報(bào)表里括號(hào)4那里免稅銷售額是指的不含稅的吧?
購(gòu)買電機(jī)計(jì)入什么科目
區(qū)政府工會(huì)委員會(huì)為促消費(fèi)補(bǔ)貼給企業(yè)員工電子平臺(tái)的購(gòu)物券每人268元,企業(yè)需要給員工代扣個(gè)稅嗎?
老師好,小規(guī)模公司申報(bào)殘保金有哪些減免政策呢?該怎么計(jì)算呢
公司團(tuán)建餐費(fèi)屬于職工福利費(fèi)嗎?可以在稅前按比例扣除嗎?還有給員工報(bào)銷的考試費(fèi)屬于職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?可以企業(yè)所得稅稅前扣除和增值稅抵扣嗎?
建筑類開票稅率是多少,個(gè)人開票多少,單位多少
老師,請(qǐng)問下,我輸入了公式,顯示這個(gè),沒有結(jié)果數(shù)字,是哪里要設(shè)置一下?
老師你知道個(gè)人所得稅的計(jì)算合并計(jì)稅和單獨(dú)計(jì)稅怎么修改嗎
老師好,請(qǐng)問商品品牌是租用是有使用權(quán),給出租人款,計(jì)提應(yīng)該記錄哪個(gè)分錄?
老師,當(dāng)月開出的發(fā)票,當(dāng)月又開具了紅字發(fā)票,做賬的時(shí)候是不是不需要做。
是的,那個(gè)不需要做的了