直接看36萬發(fā)票上面的稅額,只要開進這些稅額來,就不需要交稅。如果是加稅合計的話,那你得說一下進項發(fā)票的稅率是多少。
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師,現(xiàn)在是有的公司對公戶不愿意讓公對公轉(zhuǎn)款,我目前不需要開進項發(fā)票,他說對公轉(zhuǎn)需要扣稅,開發(fā)票他們就不用交稅了,還是說對公報表利潤多需要交稅,什么原因呢,我們怎么和他溝通,我老板對公也不想多交稅
老師您好!請問老師我公司是圓通快遞分公司,2023年總公司給我公司開的進項稅發(fā)票還有300萬沒有抵扣完,也就是說總公司給我們開的進項稅額多,而我們銷項稅額少,那么我公司可以要求總公司把300萬進項稅發(fā)票全部紅沖嗎?
我們是代賬公司,我們有個公司的老板沒有這個貨非要開出去發(fā)票,后期在把發(fā)票補進來,我說先把進項發(fā)票開進來,他不聽我的,后期打電話把那個老板說了一頓,老板說我對他發(fā)火,告狀到我領(lǐng)導(dǎo)那里了,會計為什么越做越難
感恩老師,請問我們是供醫(yī)療器械的小規(guī)模納稅人,醫(yī)院讓我老板開張膠片發(fā)票,(該膠片不是我們公司供的)我們沒有進票,只有銷票,醫(yī)院也不給膠片錢,我已經(jīng)說了沒有進項只有銷項容易引起稅務(wù)稽查,我們老板還是讓我算算開發(fā)票需要交的稅款[捂臉]。請問老師我要怎么跟老板陳述這個事情不行呢
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
36萬對應(yīng)的稅額/(1?進項發(fā)票稅率)
那如果進項發(fā)票稅率不統(tǒng)一呢,有的9%,有的13%
那你直接看發(fā)票稅額,不要計算總額
就是進項發(fā)票還沒有,老板讓跟他說下金額,他去找票
那我是不是可以算個平均的,大致算一下
那你就分別說一下,全部都是9%的發(fā)票需要多少,13%的需要多少,然后既有13%,還有9%的,這就按照一半一半
好的,謝謝老師
?不用客氣,工作愉快